由于时间短,你回复一下,我再详细处理
@汪老师,刚才忘记问一个问题了,我是生产企业。我每月车间的电费(制造费用)和工资和原材料(生产成本)最终这些金额都转入但库存商品。 然后每月在按收入的一定比率结转到销售成本。这样就可以了吧
老师好,刚接手的一家生产企业关于成核算,上期库存各种原料余额+本期进货的成本-库存剩下原料=本期发生的成本就将这些发生的成本转入生产成本,到了月末就将生产成本结转到库存商品,这样核算方法对吗?叫作什么核算方法? 我们是生产企业,生产超环保塑料袋子,要进货原料加工生产,变成库存商品,这种企业可以用这种方法核算吗? 那么卖出的商品?我看入库库存表有千克重量没有金额,有出库金额和很多不同规格的产品,有出库重量,这个卖出商品,怎么核算卖出的商品成本,结转库存商品成本
我做内账, 购买原材料是先付后收票,借:应付账款,贷:银行存款。 收到票了就是借:原材料,贷:应付账款 领用是借:生产成本,贷:原材料(比如我采购了不同的东西,可以一次性做吗?) 完工是:借:库存商品,贷:生产成本 销售是:借:主营业务成本,贷:库存商品。对吧老师? 还有一个问题是,因为我们是工业企业嘛,就是有车间员工的工资,我生产一个东西,我计提工资的时候,已经是借:…… 生产成本,贷:应付职工薪酬了。我库存商品结转的时候,还要算车间员工工资吗?
老师好,我们是小型制造业,一个步骤就完成产成品了,在产品可以忽略不计,直接人工没法准确归集。我把领用原材转到基本生产成本,低值易耗品、机物料消耗、劳保用品、车间工人工资等全部记入制造费用,然后把基本生产成本,制造费用合计按产成品工时分配到各个产成品,产成品入库这样做对吗
生产制造企业,24年工厂的水电费我都计入到制造费用—水电费中,年底做账才发现这个问题,有一部分应该计入到管理费用中,这个计入一半计入到制造费用—水电费科目,年底可以调账转到管理费用—水电费科目吗? 还有一个问题就是这个计入制造费用—水电费科目当月我结转到生产成本中了,最后当月的完工入库都计入到库存商品了,有什么办法可以调一部分到管理费用—水电费中吗?
送给总公司某人的红包怎么做账?
您好,老师,请问公司周年庆发生的餐费、用品等,入在什么明细科目呢?谢谢
您好~想咨询下,手续费及佣金支出,这个地方,税务口径规定【其他企业】按照5%计算限额。【从事代理服务企业】,据实扣除。这两类企业,有什么区别吗,或是怎么划分?比如对手方是咨询公司,这个分类到哪一类?
老师,去年对方开的成本发票,没付款,我做到工程施工里然后结转成本了,今年1月份这张发票红冲了,我今年应该怎么做会计分录?
老师内账的表格发一份
老师,请问安徽省公司社保模块全流程从注册账户到增减员至申报如何操作?
请问一下老师。集团总部向我们公司借了一笔钱340000。我们挂在应付账款的借方。这个月偿还了8万块钱给我们公司。那在现金流量表的哪里体现这笔钱?
老师,我报的班是会计实操班,目前我在报税时遇到问题了,我应该问哪位老师呀
老师你好,请问发票是超过6个月原则是不能入账是吗? 还有公司业务费支付给客户销售人员,没有发票,这个有什么办法合规支付出去呢?
你好老师,公司建筑安装行业,有些工人的工资是老板或员工直接转给工人的,这种的如何记账,怎么合规?需要什么附件
我是生产企业。我每月车间的电费(制造费用)和工资和原材料(生产成本)最终这些金额都转入但库存商品。 然后每月在按收入的一定比率结转到销售成本。这样就可以了吧
这个是需要做生产成本计算表,分配工资、原材料、及制造费用的分配。完工产品结转分录是: 借:库存商品 贷:生产成本 销售库存商品后,可以按一次性加权平均法计算销售成本
就是根据之前和老师聊的进销存的问题,在没做进销存的情况下,是不是按我说的这种:我每月车间的电费(制造费用)和工资和原材料(生产成本)最终这些金额都转入但库存商品。 然后每月在按收入的一定比率结转到销售成本。
正常的做法我是知道的,就是对于无进销存管理的情况下的处理
这个直接最终这些金额都转入了库存商品的成本,在没有进销存管理的情况下处理,就是按收入的一定的比例结转成本,如收入的70%左右结转销售成本,这个至于最终剩下的成本,是否与实际相符,只能看最终的结果了。
就是像这种情况没人做进销存,会计只能估算,完全不清楚进了多少斤,卖了多少斤。这种情况最终是否与实际是否相符,这个怎么比对呢?老师
这个只能进行实地盘点,才能解决你说的问题,至于代账公司一般不会这样做
就是说代账公司最终不会去实地盘点对吧
是的,不会去实地盘点的。
没有进销存的情况下企业请一个专职会计做账好一点?还是请代账公司会计好一点?
这个是看企业的业务量,业务量小的一般是代账公司处理,企业发展壮大后,会请专职会计人员了。
一般壮大后就会有专门的会计做外账吧!也就应该有专门的人做进销存,会计应该不可以自己根据发票算进销存吧
企业发展壮大后展,就会有专门的会计做外账。也就应该有专门的人做进销存,会计应该可以自己根据发票算进销存。
如果企业只给我进货的总金额,没有数量没有单价,销售也没有数量没有单价。然后直接就让我自己做账,我是不是完全没法做进销存
是的,你说的完全正确。就是这样的。
如果企业硬让我根据这种总额发票,自己合理补进销存,我该怎么办?
这个只能按你的账务处理做进销存,就是期初数据、本月采购数据、本月出库数据,以及结存数据,直接看明细账处理。
主要是生产企业,我要自己推算要多少斤原料,又产多少斤成品,又卖多少斤,然后卖的价格又有高有底。完全考我去想象觉得太难,老师这种是不是确实太为难了,还是自己太笨。头都晕了
这个直接咨询生产企业,可以咨询他们的老板或与你接触的办事人员。 这个是外人无法知道的经营数据