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我公司6月份开出了3份红字发票因为发票抬头开错了 所以开了红字发票信息,当月要做进项转出,可是供应商6月份没有把正确的进项开给我们 ,而是在7月份开给我了,导致我6月要缴纳好多税,请问我要怎么办把转出的进项和正确的进项相互抵扣掉

2020-08-10 15:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-10 15:44

您好,前面您没有取得进项发票,多缴纳税款正常,您后面收到进项发票可以抵以后的税款

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快账用户3149 追问 2020-08-10 15:46

可是老板不愿意,6月也没有开票也没有进项可抵。

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齐红老师 解答 2020-08-10 15:47

老板都不同意,也没有办法,因为你六月没有可以抵扣的进项

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快账用户3149 追问 2020-08-10 15:47

7月份也无开票 ,疫情生意不太好做 几乎后面都不开票了 ,我公司是一般纳税人,这种情况该怎么处理

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齐红老师 解答 2020-08-10 15:52

后面您收到正确的发票,正常做账就可以,前面交过的税是不退的

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您好,前面您没有取得进项发票,多缴纳税款正常,您后面收到进项发票可以抵以后的税款
2020-08-10
同学你好 直接进项转出就行了
2021-07-05
需要给你们2联这个,你这个开红字信息表次月需要申报的时候附表2第20栏进项税额转出
2020-07-18
您好,同学,请稍等下
2023-07-31
你好,对方做了抵扣就不用把发票寄回了。,红字发票把发票联和抵扣联都给对方
2020-08-09
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