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上月给客户开票开了一万,金额记在了应收账款,次月客户转入了1万5;请问这月1万5怎么写分录啊?

2020-08-10 16:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-10 16:22

你好,借;银行存款1万5,贷;应收账款 1万5

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快账用户8950 追问 2020-08-10 16:28

这样应收账款不是多了5千吗?

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齐红老师 解答 2020-08-10 16:30

你好,应收账款是多收了5千,期末余额应收账款负数5千,代表多收的意思啊

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快账用户8950 追问 2020-08-10 16:38

如果再给他开发票 冲应收账款

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齐红老师 解答 2020-08-10 16:43

你好,如果再给他开发票,正常做应收账款,收入的分录就是了

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快账用户8950 追问 2020-08-10 16:56

好的谢谢了

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齐红老师 解答 2020-08-10 17:01

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好,借;银行存款1万5,贷;应收账款 1万5
2020-08-10
过渡费是干嘛的呢?你开发票是按照十万开还是五万
2021-01-06
借应收账款贷主营业务收入应交税费-应交增值税,冲红时借应收账款(红字)贷主营业务收入(红字)应交税费-应交增值税(红字)
2020-08-15
你好,这个应收账款金额差的是税款,还是收入跟税款都有
2020-10-20
你好,是的,先计入预收款,并计算销项税额,后期再分别确认收入。同学分录是对的。
2025-02-12
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