你好 你看下答案是选择B吗 1240 是不是这个 确定下答案 好给你解释
老师这个题(2)不是应该计提一个折旧和一个摊销递延收益吗
融资租赁提前还款,递延收益-未实现售后租回损益科目还有余额,还是每个月正常摊销,计入折旧费吗?
这道题答案最后4500/10*3/12-4800/10*3/12,这看不懂,前面的计算不是已经把剩余的递延收益转销了吗?为什么还有这3个月的摊销和折旧
老师好,这道题中,递延收益和其他收益都是收益类的,一增一减不发生变化,所以我认为答案应该是C,只考虑折旧就可以了
老师,这个题折旧为啥是两年,不应该是两年零一个月吗,当月减少当月仍计提折旧,还有这个差额不应该放在其他综合收益里面吗,为什么放在留存收益里呢
营口市所有者权益增长额与期初所有者权益增长率是多少,怎么去解答
老师,销售固定资产是不是在附表一体现呢?
老师,我们公司是汽车维修厂,现在公司打算关门,还有18万的配件卖了废品2万,已经收到钱,这个会计分录应该怎么做?税务上又应该咋处理
2025.5的增值税报表想更正一下,点击申报更正和作废按钮,该报表没有作废按钮,只有更正按钮,点击后没有任何反应,该如何操作?
老师,我公司与甲公司签订了A服务合同,合同期限为2021年6月1日至2022年3月14日,合同总金额暂定1000万元,最终根据后续签订合同单价,进行多退少补;后续签订B合同期限为2022年3月15日至2023年3月14日。 根据A合同实际已结算金额为:10000000元。 根据B合同相关约定,A应结算金额为:15000000元。 应结算金额超出A合同总金额导致无法结算,超出金额为5000000元,该部分收入在2025年1月申报税费时按所属期2024年12月计提收入已申报税费。现想申请退回企业所得税1250000元。有什么合理的依据向税务局申请退税?
老师,资产负债中应付利润科目有余额,如果本年度亏损的话,可以冲减应付利润的余额吗
老师,我怎么查看24年的汇算清缴表,有个105050薪金明细表有没有填写?专管员说我公司没有填写,现在可以更改吗?
请问境外不需要开发票的货款怎么申报增值税
你好,我想问一下。一般纳税人公司,都没有业务,就只是报了一个人工资,怎么做季报啊!如图,怎么填报呢?
老板拿来的发票入账需要签字吗?
是的老师
你好 你就是2小题里面有疑问 。其实这个要结合问题来判断的。 问题是问你 2017因为政府补助影响当期损益的金额 。 你是理解成了 这个与资产有关的政府补助 这个购进后是需要折旧 但是 不会影响问题要求的政府补助当期损益金额 。 你只需要计算这个政府补助4000的金额 来结转递延收益的金额。 (只考虑这个哈)4000除以50年*6个月除以12个月=40
明白谢谢老师
没事的 希望能帮到你