你好,车是报作废了,借固定资产清理,累计折旧,贷固定资产,借其他应收款--保险公司,贷固定资产清理

老师,单位的车保险公司给赔偿车损款了,这个入账需要什么票吗
单位车辆出事故了,收到的保险公司的赔偿款,应该计入什么科目?
老师车辆维修单位,收到维修车辆保险公司给的赔偿,怎么入账
老师,公司汽车收到保险公司赔偿款, 我们也不修了, 这个做什么费用呢?
老师,您好,我们工厂发货的一车货物发生车祸倾倒,损失了含税价值10972.6元的货物,现在保险公司赔偿额是这批货物含税价值10972.6元-2000元(免赔额)=8972.60元,但保险公司需要我们开10972.60元含13%的发票给他,这需要开票给保险公司吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
老师,公司被s局通知要看仓库,老板让我看账,我看不出啊,24年才4个月的账,都是导出的表格,总账明细账,看不到分录,怎么看啊,
办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
不是,就是单位的车小的摩擦,保险公司给赔了800元,款打到了银行公户,就是这比账做的时候需要保险公司开发票或是什么凭证吗?
你好,这个可以冲管理费用--小车费用,借银行存款800,贷管理费用--小车费用800