借银行存款贷齐的应付款,支付的维修费再出一个就可以的。

公司是做汽车维修的,客户去保险公司获得赔偿,保险公司转保险款到公司但是这个不是真正的收入,只是代替客户收保险费的,应该怎么做分录?
老师,我们的汽车出了事故,法院给我们赔款35万,汽车拿到修理店开了发票给保险公司,接下来的账怎么做呢
汽车保险公司赔偿在我司,钱已收到,我们不来发票,爷没有维修,怎么做账务处理呢
老师, 汽车保险公司赔偿了我们公司的车, 但是我们公司的车么有去维修,这个 怎么做分录呢
老师,公司的汽车被撞了,收到保险公司赔偿1000元,记什么科目呢?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
借银行存款贷其他应付款,打错。
都说了我们不修了
你好,借银行存款贷营业外收入。不报废吧。
不是报废
那就是你们自己留下, 借银行存款,贷营业外收入, 做这一个就可以了
好的 , 也不用开票和交增值税吧
是的,这个不用开发票的,不需要交增值税,但是需要交所得税,如果有利润
明白了,谢谢老师
不用客气,工作愉快。