借预付贷银行存款 按月分摊借管理费用,开办费贷预付。

请问,我们1月份租入厂房,1月一次性支付一年场地租金及押金,到现在未取得发票且目前还在筹建期,支付时会计分录怎么做?筹建期要每月分摊吗?分录怎么做了?
一般纳锐人和个人签订汽车租赁合同,约定每月支付一次租金,合同从3月份开始签订,由于个人前期未按期到税务局代开发票,11月份的时候一次性在税务局代开了从2020年3月-2021年12月的租赁发票,发票已收到,该怎么写会计分录?
请问老师,我们有一笔2023年第四季度的物业费未付,当时在筹建期,2024年一月才入的账计入了长期待摊费用,现在发现实际结算要比之前做的分录金额少,现在要怎么做账?
请问老师,我们有一笔2023年第四季度的物业费未付,当时在筹建期,2024年一月才入的账计入了长期待摊费用,现在发现实际结算要比之前做的分录金额少,现在要怎么做账? 当时分录 借 长期待摊费用 31500 贷 应付账款 31500
我们是一家客栈,房租两年付一次,租期是2023.2-2025.1,一共24个月,两年的租金388000元,房租在这个月之前没有入账过,现在做7月的账,老板把租房合同和转账记录给我要求把房租入账,分摊期限是24个月,每月摊销16166.67元,分摊表上算出来截止2024年6月的累计摊销274833.33元,剩余摊销113166.67元,本月实际摊销16166.67元,,请问会计凭证的分录要怎么写
老师,我们公司下面有个供应商,发票给我们开完了,我们要给他付工程款,但是他们的账户冻结了,然后写了一个委托收款的证明给我们,指定一个个人收款,这样可以吗
老师,除了转自用不交增值税还有别的方法吗
老师好,一般纳税人公司注销前,收入怎样变化比较合理?谢谢!
公司经营了3年了,已经一年半没有任何业务,零申报的呢,截止25年报表做完后,资产负债表所有余额清零了,利润表当年净利润-7445元,银行余额是0,所以现金流量表余额也是0,目前由于还是没有找到合适项目,老板要注销公司的话,我要怎么注销,简易注销吗,还是去大厅啊,我没办过,不知道流程,还有就是我们这样的情况需要交税吗
请问小规模企业开具免税农产品普通发票10万元,应该怎么记账?
老师,请问结转增值税及附加税,计提折旧需要哪些附件放在凭证里?
老师,我有一家公司之前是两个自然人股东,现在有一个公司要注资我公司,并且进行增资这个需要怎么操作
老师,我问一下这边要开78W的票 进项是多少?
老师,你好!小规模,我们购入生姜5000,分录这样写的:借:生产成本——辅助材料 5000 贷;应付帐款5000 ,但后面我卖掉生姜一部分,收到现金50元,我们该怎样记帐呢?
老师,请问一下我们公司半贸易,半制造,而且制造也只是简单的组装,而且也没有库管,那我制造这一块的账应该怎么做呀,我又没有领料单这些,只有发票的合同,而且供应商回来货所有的发票都是开在一起的
老师您好,当时1月时做到借:长期待摊费用—开办费,贷:其他应付款-股东。现在8月份了,之前没有分摊过,请问怎么补这个分摊了?
借管理费用贷长期待摊费用 金额是1-8月份合计
老师我们有个老会计说筹建期不做费用,所有支出全进长期待摊费用中。分摊这个分录,是必须每月分摊吗?能待营业期当月在转分摊吗?
你应该按月做长期待摊费用 借预付贷其他应付款 借长期待摊费用贷预付
哎呀,怎么办老师那现在能改吗?最先的支付分录,我都写错了。怎么补救过来?我之前支付就直接记到了长期待摊费用,每个月也没有分摊。老师帮帮我吧
你好 可以冲你之前的分录然后写我的这两个就可以
就是现在做一个我之前支付相反的分录对吗?现在8月了,比如租金12万,我再做借预付12贷其他应付款12 借长期待摊费用8贷预付8。对吗?
你好 是的 是的是这么做
老师,还请教一下。我们筹建期租入厂房改扩建,这个改扩建费用是入在建工程还是长期待摊费用了?这个支出金额大概200万,是营业后一次性转入管理费用,后按5年每月分摊费用对吗?
自己的房屋吗 还是租赁的
对的租的。
做长期待摊费用开办费 营业期开始分摊 最低三年