您好!增值税销售明细表里面有出口免税销售额那一栏,无需填增值税减免税申报表。
老师,生产出口企业,出口金额为30万,申报增值税减免申报表那里是不是填0。因为贸易型的企业就是要填写30万的金额。
老师,你那里有没有外贸出口企业增值税纳税申报表的填报示例啊?就是当月有出口额发生的填报表我都忘记了增值税申报表栏次怎样填了。例如所属期11月我们出口额60万
你好,老师。我司是生产型出口企业,当月需要缴纳增值税,没有退税。现在申报出口退税时,生产免抵退申报汇总表录入期末留抵税额是填写0还是当月应缴纳的增值税金额(以负数填写)
生产企业出口退税是免抵税,就是要依据期末留抵税额退税,比如增值税申报表的期末留抵税额是20万,申请的出口退税金额是30万,那就只能退20万。外贸企业是免退税,就是按照申请的退税额退税申请多少退多少。——请问我这样理解对吗?
老师敏感,我们是外贸出口企业,增值税减免税申报明细表中的第8栏,免增增值税项目销售额是填本期出口的销售额吗?还是填写本年累计出口销售额
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你好,请问利润表里营业收入和营业成本(不包含管理和销售)金额一样是正确的吗
生产出口企业不需要填是吗!
您好!生产出口企业收入只需要填增值税申报表附表一销售明细表就行,无需填减免税申报表。