你好 检查下是不是你们少做账了 意思就是发出去了 你没有及时做出库。 你们每月都需要盘点库存的 上月有差异吗

进销存里面,库存数量为0,月末还有余额怎么办,我们没有进销存软件,只有一个进销存表格
就是这个进销存标黄的部分,月末数量为0,但是月末还有余额,我不知道怎么调,我们是工业制造业,每个月的成本单价都要算分配率,这样期初单价就会和这月的成本单价不一致,因为这边怕影响业务员提成,所以进销存就只能调入库,我们没有进销存软件只有这个表,擅长工业制造业的老师回复
使用进销存软件,然后这个软件里有库存数量,为什么不能打报损单,
请问下老师,我们是制造业,没有进销存软件,我们用Excel表格做进销存的话,是需要建立一个 原材料进销存和库存商品进销存表格吗?
请问老师,有没有,期初库存+本次购进=期末库存,期末库存有余额的自动转入第二个月的进销存表格呀。
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
没有,我们是工业企业,用的是月末一次加权平均,因为我们调库存只能调入库,每个月的成本单价都要算分配率,所以期初单价和这个月的单价不一致,所以后面库存数量为0了,余额还是会有差额
你好 有差额的话 那你们也得调整 你正面都没有库存商品数量了 还有余额就不对了
要怎么调整呢,我们进销存的库存商品最后的金额要和金蝶保持一致
你好 那你就要去看看金蝶里面系统是怎么做的。 你要去核对
金蝶里面现在和这个数据是一样的,因为金蝶里面产品入库,出库都是根据这个表
你好 因为正常的进销存是根据你们购进 和销售 结存的数据来做的。 如果你们之前修改过数据 导致单价不一样 的 可能会影响你们数据的 你们库存商品数量是0了 但是实物还有 说明你们购进或者销项的数据 可能出错导致的
我们是工业企业,每个月的成本单价都不一样,都是经过算分配率得出来的,因为期初单价和这个月的成本单价不一致才导致有的差额
你好 那你们就调整差额 这个差额也可能会影响你们的单价库存商品的
我知道要调关键是怎么调
你好 比如你们账面与实际库存不一致的时候 ; 有的系统软件可以填写报溢单或者报损单 去填写情况 增加或者减少库存
我们没有进销存软件,只有这一个表,差额是这样来的,你看标黄的部分全都是这种情况
你好 这样的还没有处理过 怕回复错误了。 你最好是让工业方面的老师帮你看看 你把对应的图片发出来 让工业方面的老师给你看看怎么调整 。