收到发票时借管理费用,办公费贷,其他应收款

老师,3月份一笔标书费付款的银行回单入账时是借其他应收款等发票100,贷银行存款100.现在发票到了要怎么入账呢
老师,一笔未收到发票的其他应付款付款的时候借∶其他应付款,贷∶银行存款。那现在发票回来了,会计分录要怎么写?
#提问#老师好,公司在8月份银行支付了一笔办公用品费用,发票要到9月份才开过来。那么在8月份入账是不是,借其他应付款,贷银行存款。9月份发票回来了,再冲掉,借管理费用,贷,其他应付款
公司1月份支付了一笔商标代理费,当月收到了发票,当时做的分录是 借:应付账款 贷:银行存款。现在收到通知商标没有过,发票还没有入账,应该怎么做分录呢
老师我24年做了以下凭证: 1.收A款,没开票但是记入收入了 借银行存款100,贷主营业务收入100 2.应付B款,收到票了,有合同 借管理费用100,贷应付款100 借应付款100,贷银行存款100 相当于只是从我们公司走了账 收A的款,没票,但是我记入收入了,这个怎么办 我现在在2025年4月份,把24年3个凭证冲红,重新做一个往来款凭证 借银行存款100,贷应付账款100 借应付账款,贷银行存款 这样可以不 这些冲红重新做账,不会影响汇算清缴吧
老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些玩具,血压计,血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品(未开票出去,都是按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?视同销售的话,1,购买赠品借:库存商品-赠品15000,贷:银行15000.2,随平衡车销售赠送时借:销售费用15000,贷:库存商品15000,贷:应交税费-增值税-销项148.5,那入账时不是借贷不平衡了视同销售那笔会计分录怎么做?,麻烦师详细回答一下详细回复,谢谢
老师,2019年税务局对抚州进行了税收检查,其中就包括了印花税检查,此次检查要求对建仓项目征收印花税,其他方面的合同没有要求征收印花税;2、印花税按次申报补缴,无需缴纳滞纳金。这是被审计单位说的,难道储备粮的企业所有的合同都不缴纳印花税吗?
老师,我们公司销售平衡车,以及购买胶水胶带、紧固件等零件能计入主营业务成本吗?通过库存商品核算结转成本可以吗?
老师,我们有一笔款就是为了帮别的公司走个贷款,英达公司打给我们的,然后呢,我们又打给顺涛商贸,这个是400万,要不来发票的,我该怎么做账比较合适啊?
老师 水务工程公司,外租发票。收到后怎么做账
请问建筑分包公司(小微企业,收到劳务费普票,应该怎么做账
报个税的原则是什么呢,收付实现制,还是权责发生制呢
老师,您好,企业所得税预缴申报表中应付职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬从哪里取数呢
老师,成本没有发票,当月该怎么报怎么报,汇算清缴再调增是不是
第四季度所得税还没有申报 不知道多少,要在12月份计提吗 这么计提呢