你好 如果股东不增资 计入到其他应付款-股东科目
我们公司一个股东投资款5万就够了,但是今年4月一次转款15万 备注的投资款还入账了:借:银行存款 贷:实收资本,改怎么账务处理?
老师 我们公司一个股东投资款5万就够了,但是今年4月一次转款15万 备注的投资款还入账了:借:银行存款 贷:实收资本,10万未退回,可以做借款吗?该怎么账务处理呢?
谢谢老师。麻烦再问您一个问题 我们是A公司 现在开了一个B公司,其中这B公司的股东是A公司和一个自然人。现在A公司给B公司转了10万的投资款。那这样的话B公司做账就是借银行存款,贷实收资本。那我们A.公司做为股东转出去的投资款应该怎么做账?借长期股权投资贷银行存款吗?这个长期股权投资长期这样挂,是正常吗
你好,老师,我投资方企业投资一家a被投企业占股60%,投资的时候借:长期股权投资9万,贷,银行9万。a被投企业总注册资本15万,收到投资款时借:银行9万,贷实收资本9万,现在被投公司要注销,里面有1000盈利了,按比例已经分红了,但是银行存款还有10万,这个银行存款是不是也要按比例分了才能清账户,那个实收资本怎么做账?如果银行那里按比例分母公司10万×0.6=60000这个怎么做账,剩余4万是另一个股东。被投企业付这两笔金额的时候又怎么做账呢
老师,全资子公司已经全部股权低价转让出去给自然人,之前的债权债务和新股东没关系,总公司这边的投资款已经冲账处理完毕,但子公司还有一些应收账款还没回款,那这些应收账款付过来后总公司该怎么进行账务处理?就是假如总投资款是20万,以低级5万元转让出去,当时的账务处理是借 银行存款 5 投资收益 15 贷 长期股权投资 20.但子公司还有5应收账款还没回款,如果后面回款那边付过来,总公司这边收到这笔款该怎么进行账务处理
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师,增值税,企业所得税,印花税是申报了就要缴纳吗?每月申报,年终在一起缴纳
社保费用当月就会扣款,那是不是不用计提呀
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正吗?
如果实收资本当时没有设二级明细 该怎么处理呢?
做借款 和二级科目无关
老师 企业没有库存现金了 可以 借:现金 贷:其他应付款-个人吗?
这个我不是很了解 请到提问区提问 谢谢