你好,是在减税性质代码增加

当月我有缴纳税控盘免费280元,我在附表四,已经填写本期发生额和本期实际抵扣额280.请问我填减免税申报明细表时,是在减税性质代码增加 还是在免税性质代码增加, 增加那里有很多选择,那我选择哪个呢?
请问一下5月份金税盘服务费265元,我在6月申报时填写了附表4里的本期发生额265,本期应抵减额265,本期实际抵减265。 在减免税申报表选择专用设备低减里本期发生额265,本期应低减税额265,本期实际低减税额265。 在增值税申报表里没有看到265元,是怎么原因呢
老师请问一下,我单位是免税企业,我在填写增值税减免税申报明细表的时候我应该选择那个代码,对应的文件,或者我在哪里去看本企业减免税的性质谢谢
老师请问一下,我单位是免税企业,我在填写增值税减免税申报明细表的时候我应该选择那个代码,对应的文件,或者我在哪里去看本企业减免税的性质谢谢 我们公司开票出来是免税,但是我看税种核定是9%,请老师详细一点告知谢谢,我现在需要申报但不知道这个增值税减免税申报明细表怎么填谢谢
企业招用脱贫人口,在3年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。定额标准为每人每年7800元。 现在申报1-4月份的,可抵扣金额是2600元,要怎么申报呢,增值税减免税申报明细表减税性质选择企业招用脱贫人口抵扣增值税,本期发生额直接填写2600么、。但是这里填写2600,增值税及附加税费申报表附列资料(五)这张表格里的附加税减免税额要怎么填写
卖抖币增值税税率是多少
请问下公司成立至今十多年简易计税,进项都没有勾选,现在变更为一般计税,那些进项怎么办
26 年 2 月改25 年 4 季度报表无票收入 填了 100 万,25 年未入账,现在怎么记账
老师公司团建费用可以转到个人卡上吗
老师你好,员工因为以前欠别人大额债,现在支付工资,要求用个人微信支付,说付到银行卡会冻结,这个有风险吗
老师好,我们是房地产开发公司,我们公司新拿了一块地,刚办完奠基仪式,施工许可证正在办理,现有客户想交意向金,是否可以收,如果可以,可以以什么名义收?(未办理预售证)
银行流水2500万左右,现金流量表中销售商品收入1500万,中间差1000万,差哪了
老师,公司之间的临时借款需要交增值税吗?不收利息的
老师 ,出口退税没退的按内销的话 ,是按报关单总金金额*0.13补税吗?
老师好,金蝶软件里我有红冲,借:主营业务收入10 贷:应收账款10, 为啥我查科目余额表,这个主营业务收入的金额不会被减掉10.。 例,开票和红冲减完后,电子税局上查到开票了95,然后我做账后,科目余额表里查到主营业务收入显示105,但是我的利润表显示的营业收入又是95。
增加,选择什么。
你好 减税性质代码及名称栏次选择0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税;其它栏次填报与附表四相同.
为什么还要填这个表呢,附表四不是已经填了税额抵扣抵减情况吗
你好, 需要填三张表;要填增值税申报表主表23栏、附表四、减免明细表
如果以前有余额,减免申报明细表的期初余额是不是也要填进去?
你好,如果以前有余额——如果是减免项目的余额,应是自动显示的;
你看看,在减免申报明细表是不显示的,期初余额是可以自己填写的
你好,480是什么?您上期填480这个在减免项目;如果没有填,期初余额是不显示的;
在附表四,期初余额就是480呀。以前没有抵减留下来的。所以我想问是 减免申报明细表 的期初余额 不会自己出来,我要不要根据附表四的期初余额480 填过去。
你好,那原来这480没有填减免申报表么;如果没有填,现在填上;
这个不知道有没有填,以前不是我做的,如果没有填那我是本期发生额,480+280 还是 480填期初余额 280填本期发生额额呢?
你好,您将480填减免税明细表期初余额;,看能不能申报,正常这个数是自动带出来的;