您好同学建议你们统一计提一下这个钱是财务费用 借:财务费用 贷:主营业务收入 应交税费(你们本来应该是贷银行存款 但是你们没体现可以这样补一下)
老师,我们收美元进来,对方选择我们扣手续费,但这个手续费又是中间转行扣的,没有单据,到我们银行入账时这个金额就少了点,那我做账用入账的金额做的话,不是就还有差吗?这个该怎么做啊
你好,老师,咨询你们一下,就是我们这个之前POS机收款,但是是工商银行,店家一打款,实际500元,但是只收到了498.12,其中扣了手续费,但是这个手续费又没有在公账上体现出来,我这个要怎么做啊,老师,
你好,我想请问下一家餐厅转让给了新老板,但是在转店前有顾客还有会员卡余额一万多,原来老板没退款给他们,他们又继续到新店消费,但实际这个钱新店老板没收到,要怎么做账呢
老师,你好,那如果银行手续费在公司没有收入之前,我们是去年7月份办了执照,但是到现在一年多,没有收入,这个入什么科目比较好?
请问一下老师,就是我们是那种扫描到账的但是是第二天才到账的,就是月底的最后一天这个做成应收账款,那其中要扣除的手续费怎么做,我挂的应收是含手续费的,那我确认收入的时候哪样做,借银行存款,应收账款,贷主营业务收入,其中应收账款了包括了手续费的钱,那我要怎么体现
我可不可以这样,我收到钱,就是借:银行存款498.12,手续费1.88,贷:预收账款500,因为我们最终发货要500,来发货的,发货时,借:预收账款,贷主营业务收入,贷:应交税费—应交增值税—小规模增值税,还有老师,就是打款pos机上,有几家店一起打,然后到账的话,就是几笔在一起,也没有分开来,但是我账上是分开的,到公账上,付款方是空的,没有数据,
您好同学,可以这样的,凭证是可以自制的
老师,我问一下,就是我刚从外账公司把账务接过来,现在在我这边申报个税吗,没有数据,我只有从新添加人员,但是有几个已经离职了,我要从新添加,然后报送,然后在来取消吗
您好同学,是的同学是的
老师,我们是小规模吗,有些店家不开票,我们发完货,然后确认收入,是含税的,现在疫情期间,小规模不是按1%吗,那我现在确认收入是按3%还是按1%啊,例如,我确认一笔收入,借预收账款6650,贷:主营业务收入6456.31,贷:应交税费-应交增值税-小规模增值税193.69
按3%确认,然后再调整2%
当成营业外收入,同学
老师,你是说3%和1%中间差额部分,当成营业外收入是吗,什么时候调整啊
老师,那个手续费没有体现出来,直接扣了,我这个手续费要不要写上去啊,不然发货对不上