您好同学建议你们统一计提一下这个钱是财务费用 借:财务费用 贷:主营业务收入 应交税费(你们本来应该是贷银行存款 但是你们没体现可以这样补一下)

老师,我们收美元进来,对方选择我们扣手续费,但这个手续费又是中间转行扣的,没有单据,到我们银行入账时这个金额就少了点,那我做账用入账的金额做的话,不是就还有差吗?这个该怎么做啊
你好,老师,咨询你们一下,就是我们这个之前POS机收款,但是是工商银行,店家一打款,实际500元,但是只收到了498.12,其中扣了手续费,但是这个手续费又没有在公账上体现出来,我这个要怎么做啊,老师,
你好,我想请问下一家餐厅转让给了新老板,但是在转店前有顾客还有会员卡余额一万多,原来老板没退款给他们,他们又继续到新店消费,但实际这个钱新店老板没收到,要怎么做账呢
老师,你好,那如果银行手续费在公司没有收入之前,我们是去年7月份办了执照,但是到现在一年多,没有收入,这个入什么科目比较好?
请问一下老师,就是我们是那种扫描到账的但是是第二天才到账的,就是月底的最后一天这个做成应收账款,那其中要扣除的手续费怎么做,我挂的应收是含手续费的,那我确认收入的时候哪样做,借银行存款,应收账款,贷主营业务收入,其中应收账款了包括了手续费的钱,那我要怎么体现
老师,现在劳务派遣怎么开票呢?一般纳税人在选择开票的时候是选差额计税吗?按6%,然后全额扣除工资社保。
请问老师,原材料或者滞销的产品报废,会被税务判定为进项税额转出,或者视同销售缴纳增值税吗?
老师,(1)灌出的酒有不满500ml的,不能卖,想要给员工分,当做次品核算成本入库,再出,可以不? (2)如果当做是次品,计提福利费时按销售价还是按成本价? (3) 虽然给员工分了,也当做酒损处理,不核算次品成本,不做入库,全由成品承担成本,这样做可以不?
老师 建筑行业 之前根据合同在以前年度做了未开票收入已申报税款,现在得知结算产值小于合同额,这种情况我要如何操作
个税手续费只有十几元,这个记什么科目
25年的年终奖是26年2月份发放的,个税申报所属期可以放在26年1月份吗
老师您好,请问新增值税法,关于简易计税,并未提到商品混凝土,但同时又未说明之前财税〔2014〕57号:将上述征收率由6%调整为3%作废,请问目前开具商品混凝土发票应该选择何种税率
现金支票是什么意思?老师?
老师!买的旧油泵,我们公司加工或维修后卖出,买的时候对方没开发票,没票我们能做账吗?如果能做账是不是企业所得税时要调增?还有我们如果修好是不是要加修理修配费入库?
你好老师 给法人发工资个税申报怎么添加法人添加这栏法人应该是雇员还是其他
我可不可以这样,我收到钱,就是借:银行存款498.12,手续费1.88,贷:预收账款500,因为我们最终发货要500,来发货的,发货时,借:预收账款,贷主营业务收入,贷:应交税费—应交增值税—小规模增值税,还有老师,就是打款pos机上,有几家店一起打,然后到账的话,就是几笔在一起,也没有分开来,但是我账上是分开的,到公账上,付款方是空的,没有数据,
您好同学,可以这样的,凭证是可以自制的
老师,我问一下,就是我刚从外账公司把账务接过来,现在在我这边申报个税吗,没有数据,我只有从新添加人员,但是有几个已经离职了,我要从新添加,然后报送,然后在来取消吗
您好同学,是的同学是的
老师,我们是小规模吗,有些店家不开票,我们发完货,然后确认收入,是含税的,现在疫情期间,小规模不是按1%吗,那我现在确认收入是按3%还是按1%啊,例如,我确认一笔收入,借预收账款6650,贷:主营业务收入6456.31,贷:应交税费-应交增值税-小规模增值税193.69
按3%确认,然后再调整2%
当成营业外收入,同学
老师,你是说3%和1%中间差额部分,当成营业外收入是吗,什么时候调整啊
老师,那个手续费没有体现出来,直接扣了,我这个手续费要不要写上去啊,不然发货对不上