一、这个如果是自己的房产,装修费,计入房产的原值,计提折旧处理。 二、如果不是自己的房产,是租赁的房产,由于房产的产权不属于公司,因此计入长期待摊费用——租赁费,再按租赁期间摊销租赁费处理,根据租赁用途,计入管理费用——租赁费,或销售费用——租赁费,或制造费用——租赁费等科目。

装修费放哪个科目?需要折旧的吗?
请问光伏发电站的折旧年限是多久?折旧时放哪个科目、需要考虑残值吗?
车间机器设备的维修费计入哪个科目?车间机器设备的折旧费计入哪个科目?
厂房的装修费计入固定资产,计提折旧的时候,计入哪个科目
老师,我们办公室的装修费用,放哪个科目,
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
那这次装修费一次性付清的,还需要每个月摊销吗?
这个也是需要按月摊销处理。
那我都一次性付款出去了,还每个月摊销来扣减每个月的利润?
是的,按权责发生制是这样的处理
那每个月的利润就少了很多喔,未分配利润也少了很多喔
这个也是税法规定的,在企业所得税税法规定中是按权责发生制列支相关的收入、成本及费用,另外按配比原则列支,按合理性原则列支收入成本费用。
如果计入长期待摊费用呢?分录怎么做?
用发票列支长期待摊费用处理 借:长期待摊费用 贷:应付账款
就是装修费不用计入固定资产,直接计入长期待摊费用,然后每个月摊销?
如果不是自己的房产,这个就不是计入固定资产,直接计入长期待摊费用,按月摊销计入费用
嗯嗯,好的。然后每个月摊销怎么做分录?
借:管理费用——租赁费 贷:长期待摊费用——租赁费
如果是内账需要每个月摊销吗?一次性付款的
这个也是按月进行摊销的,按权责发生制是这样的要求
好的,因为我觉得他开始都一次性付款了,还每个月进行摊销扣减了利润,那未分配利润就少了啊
这个可以一次性付款处理,但不能一次性入费用