你好,需要填写在本期认证相符那栏
请问7月勾选抵扣认证相符的进项税额,8月初申报时必须申报抵扣进项税吗?还是可以勾选认证后留到以后期间申报进项抵扣
老师:一般纳税人比如8月勾选了10万进项税,但8月只有6万销项税,剩下4万想留抵,是选“本期认证本期申报抵扣”还是“本期认证下期抵扣”呢
老师,咨询下,9月开了一批销项票,进项票是7月开入的,一直未勾选认证,现勾选这批进项票是9月内必须勾选认证,还是10月申报期内勾选认证都可以抵扣9月的销
老师,请问勾选认证了的进项税额,然后申报时都必须全额抵扣吗,可以填写部分抵扣吗?(申报销项大于进项,因为想控制税负率)
一般纳税人,附表二,本期认证相符且本期申报抵扣是什么?5月份进项我7月勾选认证抵扣7月销项的,算本期认证相符且本期申报抵扣吗?
同一个项目,签了两份合同。一份是简易计税的劳务分包合同,另一份是材料采购合同一般计税,这样操作可以吗?风险点在哪里?怎么规避风险?
老师,您好!请问一下,销售借钱1万出去,然后付了油费5000元,已经拿到发票,那出纳怎样记账啊
公司汽车原值 102800元,使用年限是10年,怎么计算月折旧?
精准三肖吗,本人需要,真的假的免费
统计平台报的数据,1-5月利润总额低于1-4月的,因4月为预估数偏高,应该怎么解释合适?
从关联公司购买一批生产设备,需要做哪些尽调,如何知道那些资产有没有被抵押?在哪里查?
老师好,会计封面要盖公章吗?凭证包角需要改会计私章吗
老师好!请教您,公司注销后,公司的银行基本户如果不去办理注销,时间长了是否会自动注销呢?谢谢老师!
.目的:练习企业所得税的计算。2.资料:某工业企业为居民企业,202x年度发生经营业务如下:全年取得产品销售收入5600万元,发生产品销售成本4000万元;其他业务收入800万元,其他业务成本694万元;取得购买国债的利息收入40万元;缴纳非增值税销售税金及附加300万元;发生管理费用760万元,其中新技术的研究开发费用60万元、业务招待费用70万元;发生财务费用200万元;取得直接投资其他居民企业的权益性收益34万元(已在投资方所在地按15%的税率缴纳了所得税);取得营业外收入100万元,发生营业外支出250万元(其中含公益捐赠38万元)。3.要求:计算该企业202x年应纳的企业所得税。
地址变更,在电子税务局上面没有先变更主管税务机关,直接操作了了变更退税机关,这个有影响吗
勾选了就要填写附表二,可以留抵
7月勾选认证,准备留底,留底请问是填写在哪一栏呢?
你好,填写在第二行里面
请问我本期用于抵扣的旅客运输进项填写在附表二 第10栏中 合计金额为什么不包含旅客运输进项税额呢?
需要你手动填写的哦
您说的手动填是增值税主表进项税额手改吗?那进项税附表二进项税合计栏不能改动是自动合计的啊
对的,旅客运输进项是火车票之类的,不能勾选,你手动填,专票可以勾选的是自动的
您之前说的勾选认证不统计就可以留底到以后月份抵扣进项税额对吗?
要确认统计的哦,确认签名的
确认签名本期好像就要申报
要确认统计的哦,确认签名的