你好,没有勾选的话不能抵扣会多交税,可以作废申报表,然后勾选确认签名之后再重新申报
就是我们单位他在报增值税的时候,跟那个增值税认证平台是两个人操作,阿包增值税是我另外一个同事,然后那个增值税认证平台,然后那个勾选是我来操作,但是那个我们那个同事,她以为我增值税平台那边已经认证勾选过了,所以他就先把增值税给报了,然后事后才发现,我这边还没有操作,还没有那个发票认证,勾选这样子的话,会会不会对那个我们这个报税有什么影响呀。 我们那个增值税税金已经缴纳了,但是那个增值税认证平台就是勾选那边,我看好像是没有进项税的,就是人家没有开,开具发票给我们,可以进行认证的就是勾,选出来都是零,如果是这样子的话,那我七月份忘记勾选了,没有勾选的话,是要到税务局申请把他把那个报的增值税撤回重新那个再勾选呢,还是说我七月份我不勾选也没有进项税的情况下,不勾选也没有关系,等到八月份然后再勾选认证是不是也可以。 我想表达的意思就是增值税已经申报,然后增值税认证平台却没有去进项税认证,但是我们也没有进项税,这样子的话,有没有关系,还是说必须要到税务局去处理一下。
我们是一般纳税人,增值税报表申报成功后又作废了,请问还能当月勾选认证票么?本月还没有进项认证,认证系统显示所属期是1月下个月,本月提示作废申报,没有退回所属期选项,这种情况本月还能认证吗?不能的话增值税如实交吗?有没有可以不交增值税的办法
我们是一般纳税人,增值税报表申报成功后又作废了,请问还能当月勾选认证票么?本月还没有进项认证,认证系统显示所属期是1月下个月,本月提示作废申报,没有退回所属期选项,这种情况本月还能认证吗?不能的话增值税如实交吗?有没有可以不交增值税的办法
2019年进项税少申报18000,认证勾选平台也勾了,只是没有打印清单,现在去增值税平台打印已经不能看到2019的了,做账也没有做进去,今年4月进项税那18000帐做上去了,但是税务局那个没有去更正,相当于我们帐上的增值税与税务局报表的上的税差了18000,前几天去更正了,但是税务局的合计金额跟我们金额不一致,图片在下面,请问这个是什么原因?
老师好,我们是外贸企业,我已经在发票认证平台勾选了退税,也已经确认了,但是现在发票名称和报关单不一致?请问现在是我这边做红字申请表,然后把这些发票作废吗?那我这个月的增值税报表哪里还要填吗?
老师,运输公司的话,那个道路运输许可证,老板问我是不是该要重新办了,我是不是可以回答不知道? 这个也不归财务人吧
固定资产因为之前年限应该是10年的,做成5年了,在24年的汇算清缴已经更改成正确的折旧,但是账上,累计折旧的科目怎么办,怎么调?
老师请问现在需要转出2024年确认的购进粮油3%专票按农产品抵扣了进项税额,要怎么转出
我直接做到营业外收入里边了,老师,客户的货款属于2023年的,我们这个系统今年1月才启用,没有建这部分起初数,我现在把这部分做到营业外收入里边可以吗
律师事务所的报表有何不同,如何申报
老师,今年补缴过去年的税款,那在工商年报里,这个营业额和税金时记在去年总金额里还是今年的
老师,企业开通数字人民币对企业有什么影响?
小规模纳税人有哪些税率麻烦发下政策,一般纳税人有哪些简易计税情况麻烦也发下政策
两表并一表看风险纳(内外帐)咋做
老师,个体户转公司,怎么办理?
当月没有进项税的情况下也会多交税吗
如果么有足够的留抵税额那就会多交了
那我必须要将增值税申请作废吗
对的,然后勾选之后申报