你好,抵扣联单独装订备查,不作为原始凭证放在凭证后
发票的抵扣联是留存备查的吗?还是得放作为原始凭证放在凭证后
老师,收到专票,做记账凭证时把第三联:发票联 购买方记账凭证 附在记账凭证后面,那第二联:抵扣联 购买方扣税凭证放哪里呢?和作废发票放一起吗?还是怎么弄?
发票联丢失,抵扣联还在,但是未认证。怎么处理。是不是抵扣联作为记账凭证,复印件留存备查
发票联丢失,抵扣联还在,但是未认证。怎么处理。是不是抵扣联作为记账凭证,复印件留存备查
1.销项负数发票两联都作为附件放凭证后面吗?2.原正数发票入账的时候,两联都放凭证后面还是像平时只把第一联放凭证后面?
老师,内账分红可以直接做借利润总额未分配利润,贷银行存款吗
老师小企业会计准则冲去年的收入成本费用可以直接记入今年当期损益吗?要是不用以前年度损益,利润分配未分配利润会有什么影响,会导致报表数据哪里不一样?
老师,个体内账,以老板私人卡运营,是不是就以老板私人卡做账就可以,比如给出纳转钱,就借其他应收款出纳名字,贷银行存款(建行)老板名字
为能及时开具进项发票导致上月税费太高,有什么办法补救吗
老师,到底工资和社保,个税计提发放怎么做呀
老师 买的名酒如何是直接赠送客户的 进项可以抵扣吗
老师你好后补成本票,几年内可以用?
某企业2020年12月31日购入一台设备,入账价值为200万元,预计使用寿命为10年,预计净残值为20万元,采用年限平均法计提折旧。2021年12月31日该设备存在减值迹象,经测试预计可收回金额为120万元。2021年12月31日该设备的账面价值应为()万元
老师那出纳支付各费用,是不是做管理费用,贷其他应收款出纳
您好老师,请问我当月开具的电子红字发票当月还没入账,红字发票开具多半是账户或金额有问题,我做账的时候能不能按正确蓝字发票做账把打印的红字发票附后面不做账务处理可以吗