第一个如果你是销售方的话,拿第一联就可以的,第二联自己留存 第二个也是第二联自己留存,第一联拿来作账。

请问,比如1月购买机械200,卖方一次开专票200,但是因为是分期付款,卖方只给了抵扣联,款付清后才给发票,做账的时候,用合同复印件做了凭证附件,凭证装订了,请问后面收到发票联,放在最后一次分期付款的凭证后吗
老师,我问一个比较低级的问题,公司给客户开的发票,发票联和抵扣联给对方,我们的记账联附在记账凭证后面,如果对方收到两联时,发票联做进项附记账凭证后,那抵扣联怎么处理?是单独存放每月一归档吗?
上月开的发票,在这个月已开红字信息和销项负数票,需要让对方寄回原票吗?做销项负数的的凭证时候后面附件需要粘上上月的原发票3联吗?
1.销项负数发票两联都作为附件放凭证后面吗?2.原正数发票入账的时候,两联都放凭证后面还是像平时只把第一联放凭证后面?
老师 红冲发票怎么粘贴的 是做一笔红字分录然后把负数一联粘贴到记账凭证后面,然后负数的第二联第三联和红冲的第二联第三联单独存放吗
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师学历教育免税吗?还有那种函授的呢
老师好,请问待报解预算收入应计入哪个科目
变更25年1月增值税申报表 补税 以后各月份都要跟着变更吗
请贾苹果老师回答谢谢!老师个人出租住房是什么政策
非会计专业有初级职称,报中级现在报几科,学习几科,能过
收房租计入什么会计科目
我说一下股权变更咋弄?我们公司的大股东是个企业,他认缴了90%,但是只实缴了70%,现在他把手里未缴的20%平价转让给自然人,自然人已经将20%的款打入我司账户,接下来该怎么操作完成股权变更?
老师:公司去年下半年半路建的账,这个月与一家供应商清了账,不再合作了,实际应付账款为0,可是账上还挂着应付账款余额4万,这个要怎么处理做平呢?谢谢老师
公司开年会,给第三方活动策划公司支付的费用计入哪里?
老师 充电桩 我们用了对方的 他们怎么还得打钱给我们 那我们还得开票给他们 是什么意思 是租过来用的吗
明白 谢谢老师
不用客气,工作愉快。