你好 让你们软件售后远程给你设置下。 这个应该是结账的设置里面 有考虑这个两个模板的情况 导致每个月结账都会提示这个 。 你让他们给你处理下才行的
我们没有启用固定资产和工资模块,月末结帐总提示这两个没结帐不能月结咋办?
我用的是用友T3普及版,月末结帐时总显示固定资产和工资系统没结账,这两个模块我们没启用呀
老师,用友t3固定资产模块想反结账,却提示不能恢复固定资产月末结账前状态。什么原因呢?登录日期没错啊
老师,用友t3固定资产模块想反结账到2019年12月,却提示不能恢复固定资产月末结账前状态。什么原因呢?登录日期没错啊,总账2019年12月已经反结账。
用友T3没有启用固定资产模块,月末结账时提醒:固定资产系统:本月未结账,结不了帐
月底应交税费一进项税额转入应交税费待认证进项税额摘要写什么
供应商支付的返利,我们怎么开发票?
其他应付款法人 余额为负数 能不能用欠他工资来抵扣 就是其他应付款和应付职工薪酬
你好老师,含税6元不含税5.5元那个合适
老师 想问问物业公司开出来的,水电卫生费,统一开租赁服务可以吗?
请问新办公司暂时不开设基本户没事吗?
老师,做工作表应发工资997040,扣除个税2610,实际发994430,会计分录如何处理
之前走快递出口的货物未报关,每次都有小金额的收汇,这个如果做收入的话可以做为开票收入吧
用于修缮食堂的费用取得增专票、能不能抵扣税金
老师,给对方汇款,发票开的硒鼓打印机还有纸,备注写什么合适