你好 你的理解正确 因为是上个年度的税金
老师,所得税补交是必须在第二年汇算清缴的时候用以前年度损益调整体现么
我21年补缴20年所得税 我做的以前年度损益调整 我在做汇算清缴的时候 需要纳税调增吗
老师,请问所得税汇算清缴补税,用所得税费用还是以前年度损益调整
企业所得税汇算清缴后需要补交税款,补缴后会计分录必须用以前年度损益调整科目吗
用以前年度调整损益科目,在所得税汇算清缴的时候必须要调整过来吗
老师,给国外企业提供的境内服务,需要开具普通发票吗?还是直接按未开票收入申报就可以?
老师,请问一下,汽车公司的销售合同上车的总价款跟开发票的金额要一致吗,可以合同上写15万,开票是14万吗?
老师,提取法定盈余公积需要缴纳印花税吗
现金流量表中支出项有代员工支付的个人所得税吗?社保个人部分在现金流量表中也有吗
老师,税务局预警提示22年个税申报是791万,然而我个税申报系统显示我22年申报工资为920万,我22申报表汇算清缴应付职工薪酬实际发生金额为1035.68万元元,然后我去大厅查看我个税申报表也是920万元,我让大厅人打印给我盖章,发现2月份被更正过,需要重新计算个税。现在我不知道怎么办了
以前申报的增值税和所得税在哪里找
咨询一下,公司名义买了LV 包送人,这个有必要入公司帐嘛?还是做内账划算点
接了一家兼职公司 开票2500w 暂估710w 流水200多万 如何规避自己的风险
员工损坏了公司的库存商品需要进销税和转出吗?
离职后新公司显示上家公司未销户
有没有当年就把所得税计提了的呢,还是必须早等到来年汇算的时候补提
可以在当年计提 有差额再调整
是不是一般都会在来年汇算的时候调整啊,那是不是只要交所得税的,一般都会涉及到以前年度损益调整这个科目啊
没有差异的 自然不需要调整!