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老师,帮忙看一下这个完整的保险分录对吗?

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2020-08-12 14:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-12 14:52

你好 你是让检查 你上面分录是否作对吗 分录是对的 你们是个人社保 先计提了 在缴纳 暂时还没有把金额发放给员工嘛 我看你没有做银行存款

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快账用户8512 追问 2020-08-12 14:55

老师,是7月份缴纳了7月~12月社保。没有发给员工,直接公司代扣代缴。之后每个月就按扣除社保后的工资发给员工

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快账用户8512 追问 2020-08-12 14:56

老师缴纳的分录有银行存款的

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齐红老师 解答 2020-08-12 14:57

你好 嗯 那这样的话是对的哈

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快账用户8512 追问 2020-08-12 15:10

有个老师说要用:其他应收款—个人部分社保,不能用其他应对款。 但我觉得我这个要用其他应付款更合适

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齐红老师 解答 2020-08-12 15:15

你好 那也得看情况。 你们先缴纳给社保局 后扣员工工资就用其他应收款 。 如果是 先扣员工社保在缴纳给社保局 用其他应付款 你看你实际是啥

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快账用户8512 追问 2020-08-12 15:42

老师,我们是7月份缴纳7到12月份的社保的。

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快账用户8512 追问 2020-08-12 15:43

然后7月份缴纳了7~12月的社保。全部在本月申报了个税。之后每个月只申报实际发的金额

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齐红老师 解答 2020-08-12 15:47

你好 那你们工资是好久发放的

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快账用户8512 追问 2020-08-12 15:51

7月计提 8月发放。但是7月缴纳社保有发票也有银行回执,要做到7月账务处理

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齐红老师 解答 2020-08-12 15:54

你好 那你就挂其他应付款即可

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快账用户8512 追问 2020-08-12 15:57

那我也觉得挂其他应付款比较合适。如果挂其他应收,还要每个月去冲减,好麻烦。我就在7月份统一缴纳,之后就不用再计提社保和冲其他应收

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齐红老师 解答 2020-08-12 15:58

你好 嗯 可以 你就对应用这个其他应付款即可

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你好 你是让检查 你上面分录是否作对吗 分录是对的 你们是个人社保 先计提了 在缴纳 暂时还没有把金额发放给员工嘛 我看你没有做银行存款
2020-08-12
你好同学,根据准则最新规定哦,应该把分录中公允价值变动损益换成投资受益,希望帮助到您。
2022-03-21
同学,你好,分录对的
2021-08-27
你好,图片分录正确
2024-05-02
你好,出售固定资产最后两步可以合并,出售用资产处置损益,不用营业外支出
2024-05-22
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