你好 你是让检查 你上面分录是否作对吗 分录是对的 你们是个人社保 先计提了 在缴纳 暂时还没有把金额发放给员工嘛 我看你没有做银行存款
老师,帮忙看一下这个完整的保险分录对吗?
老师,帮忙看一下,这些分录写的对吗?谢谢
老师 帮忙看下 这个分录对吗
老师 您帮忙看看这道题写的对吗(如果错了,请您帮忙写出完整答案)谢谢!
帮忙看一下,这两个分录对吗,谢谢
老师,今年审计考了一题,内控处理器11月变了,没有测之前的,以后测变的,但是不信赖前后,这是恰当还是不恰当
老师,适合采用零基预算编制方法的费用预算都有什么?
请老师解答一下这个题,最好分析一下。
固定资产计提折旧,折完了,剩了200的净残值怎么写分录
公司产品技术附加值高是什么意思?老师
老师,印花税在填写买卖合同的计税金额时,如果没有合同,只有发票,实际工作中,是按含税金额填,还是按不含税金额填?
公司要上市,和是不是高新技术企业有什么关系?
损耗率是怎么计算的?
老师,委托另外机构研发项目,除需按80%及不超过境内研发三分之二的部分做加计扣除外,加计扣除还收时间影响吗?不能一次记加计扣完?
老师固定资产计提乘用车是管理部门用的,还有一个设备是汽车修理厂车间用的,我没设置制造费用,车间用的怎么结转
老师,是7月份缴纳了7月~12月社保。没有发给员工,直接公司代扣代缴。之后每个月就按扣除社保后的工资发给员工
老师缴纳的分录有银行存款的
你好 嗯 那这样的话是对的哈
有个老师说要用:其他应收款—个人部分社保,不能用其他应对款。 但我觉得我这个要用其他应付款更合适
你好 那也得看情况。 你们先缴纳给社保局 后扣员工工资就用其他应收款 。 如果是 先扣员工社保在缴纳给社保局 用其他应付款 你看你实际是啥
老师,我们是7月份缴纳7到12月份的社保的。
然后7月份缴纳了7~12月的社保。全部在本月申报了个税。之后每个月只申报实际发的金额
你好 那你们工资是好久发放的
7月计提 8月发放。但是7月缴纳社保有发票也有银行回执,要做到7月账务处理
你好 那你就挂其他应付款即可
那我也觉得挂其他应付款比较合适。如果挂其他应收,还要每个月去冲减,好麻烦。我就在7月份统一缴纳,之后就不用再计提社保和冲其他应收
你好 嗯 可以 你就对应用这个其他应付款即可