你好,需要根据当月计算的工资金额计提 正常情况下应当是当月就可以计算出当月应付工资是多少才是的
公司当月工资确定不了,必须得等到下个月底才能确定工资,请问我怎么计提工资?需要计提工资吗?
我年底应不应该计提12月工资?因为1月份才知道具体工资额,计提工资和实际的肯定是有差额的,但是跨年冲销工资又会影响到所得税,正确的应该怎么处理计提工资与所得税汇算清缴的问题
我们每个月的工资当月不能确定要等下个月发放的时候才能确定,做账的可以下月计提工资,然后当月发放上月工资吗,
关于计提工资 10月28号发9月工资 9月底做计提9月工资分录 因为工资涉及奖金问题 经理说月初确定不了奖金金额 每月下旬才能确定 现在是10月初计提9月工资 10.28发放9月工资 这样可以吗 或者有其他好的解决办法吗 或者9月底计提的时候计提一个估计值可以吗
3月工资3月底才能算出来,我才能做的了计提3月工资分录,但是18号之前我们就必须得做了1-3月的季报,这可怎么办
l老师 请问我公司收到一次性扩岗补贴怎么账务处理?
开付款凭证收款凭证转账凭证等原始凭证从哪里来有什么要求
老师:您好!问题是这样的,公司帮员工承担个税,例如:申报金额:15000,个税1000,做的以下分录,借:管理费用-工资16000,应付职工薪酬16000 发放 借:应付职工薪酬-工资16000 贷:库存现金/银行存款 15000 应交税费-应交个人所得税1000,这个申报金额是15000,对吗?还有这样垫付的个税在职工薪酬里面,可以税前扣除哈
年中接手的公司,外账发我的余额表里没有结转损益,我期初建账要怎么处理这部分的数据呢?
老师,请问正常做账的流程是先计提所得税再进行期末结转,还是先期末结转,再计提所得税?
房产税税务申报要报几个月
老师 出纳在转账时资金用途有具体要求吗
老师,我有一个业务不知道如何处理,比如公司借款给A员工,但是却转给了B员工,其实我私底下处理的还是挂在了A员工这里了,是因为B收到后又转给了A员工,但是现在款还回来了,我怎么做银行余额都不对,因为收到还款的是公户,然后A收到后又把他转到了私这里来,所以2个银行存款的科目我不知道怎么做,因为不做一个银行存款的凭证余额又对不上,做了其他应收款这里又多了一笔
想开劳务加工费的发票要有什么要求吗
老师,我上个月销项税50000元,进项税不是10月份✓选进项抵扣也可以吗,我✓选了。发现要交50000的税,,,吓到我了,,不是次月提交✓选还是得当月✓选的
可是我们公司当月的工资确定不了,后期一直在改动,可以随便估一个数字吗,按照估的数字计提
你好,如果当月计算不出来,只能大致的计提,之后再做调整了