您好 收到发票是按照收到日期入账
请问,收到发票是按照发票日期入账还是按照收到日期入账呢,比如对方公司7月30号开的发票,今天才收到发票,跨月了,这个怎么入账呢
你好,我这个月开30万发票,可是下个月才能收到钱,按照这个月的收入吗?还是下个月收到钱按照收入呢
当月开给客户的发票,但是对方是出口公司,这批货发货日期,在已经结账的前面,做账如何做呢?直接按照发票出库结转成本就可以?还是按照出口日期做出库呢?那么如果按照出口日期做出库的话,那我就需要反结账了。这个究竟该怎么做呢?
采购环节,先预付款,后到货。如果货是3月暂估入库的,发票6月才收到,且开票日期也是6月。问题一:我在6月的时候冲掉暂估,按照发票入账,那这个就只能算到6月份了收入是吗?
老师,您好,我想问一下,就是老板让我整理一下从年初到现在的进项税额是多少,让我按照月份来,那我按照月份整理的时候是将年初至今收到的所有专票按照发票上的开票日期来分类月份呢,还是根据我每个月去统计收到多少张发票呢,因为比如说1月份我收到的发票有的开票日期是去年12月的,2月份收到的专票开票日期有的是2月份以前的
债务重组和非货币性资产交换,都是非日常活动,那为啥非货币性资产涉及存货要确认收入,债务重组不是?
我们公司是主营汽车维修,保险公司打来的别人修车理赔的钱,没给他开发票,直接做主营业务收入吗
中级会计分录标注单位不影响得分?(单位正确)
老师,公司的银行流水里有一张付款回单收款方是某镇财政办公室,那这个分录借方是什么
老师事业单位买软件预算系统和银企直连,政府机关采购流程是什么呢?领导让我看看文件,问我有什么思考
老师,我有个特别小白的问题,是应该把相同日期不同银行的业务张贴到一张张贴单,还是应该把相同银行不同日期的业务张贴到一张张贴单
请问开3个点的专票可以按1个点交税吗?
你好老师,假如本月有留底税额的话,是不是就不会产生附加税了?
无形资产怎么摊销有什么规定
问题1:小规模纳税人超市行业,内账会计,公司刚成立,前期发现费用报销,原始凭证基本都是开具销售清单➕微信支付,跟采购的人沟通过要向卖方开具收据/发票,但基本周边个体户比较多,正规开票还是比较少的,请问这样的情况该如何处理?又该如何做账? 问题二:老板有些不想买财务软件,想用Excel做账,哪如何站在老板角度更好说服老板让他买财务软件,用excel做账有哪些劣势?对比excel财务软件又有哪些优势?规避什么风险? 问题3:超市的库存商品较多,做账建立2级明细(如生鲜,食品,非食……)还是要把商品名称写的很详细,用三四级科目表示?
不用按照发票日期入账吗,之前没有跨月的时候收到的发票是当月的,已经按照发票日期入账了,有影响吗
不用按照发票日期入账 那您收到1月份的 1月份早就结账了 您怎么办? 当月的按照发票日期入账没事的
好的 那自己给对方开票,应该是按照自己公司的开票日期入账的吧
自己给对方开票,可以按照自己公司的开票日期入账