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老师您好,如果租赁物装修被误记为固定资产,后因拆迁提了减值准备,现在想冲账,减值准备怎么处理?谢谢老师!

2020-08-12 16:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-12 16:20

你好,冲销计提的减值准备,借;固定资产减值准备,贷;资产减值损失

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快账用户3680 追问 2020-08-12 16:21

谢谢!但减值准备不是一经计提不让再动了吗

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齐红老师 解答 2020-08-12 16:23

你好,这个不是把计提 减值准备转回,而是之前错误,把之前错误的分录冲销

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快账用户3680 追问 2020-08-12 16:25

好的 谢谢您!

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齐红老师 解答 2020-08-12 16:25

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好,冲销计提的减值准备,借;固定资产减值准备,贷;资产减值损失
2020-08-12
你好,那你就做其他业务,收入没有成本了。当时的时候你应该做固定资产,次月开始就应该折旧的。
2023-07-25
学员您好,2017年12月账面价值6000-6000/240*9=5775 公允价值-处置费用=5544 2018年账面价值5544-5544/231*12=5256 公允价值-处置费用=5475
2021-08-19
同学,你好! 2×09年12月31日账面价值=200-50-20=130 可收回金额=MAX(90-3,120)=120 计提减值金额=130-120=10 计提减值后资产账面价值=120 2×10年应计提折旧=(120-10)/5=22 2×10年年末,该固定资产的折余价值=200-50-22=128 固定资产折余价值=原值-累计折旧额
2022-05-10
同学,因时间有限,你追问过来,我先计算。
2023-12-18
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