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老师,请问下我收到58的发票,钱是付给我们当地的一个代理公司,发票开来的是北京的总公司,付钱当时服务费付了4600,但是开票开来了4900,打电话问说是差额300是他们代理公司自己垫付的,应该怎么做账?

2020-08-13 11:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-13 11:09

实务中一般做借管理费用 贷其他应付款 4900 借其他应付款4900 贷银行4600 ,贷库存现金300 实务中这样是现金虚冲,做账按发票做这个

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借费用科目-4600 贷银行存款4600
2020-08-13
实务中一般做借管理费用 贷其他应付款 4900 借其他应付款4900 贷银行4600 ,贷库存现金300 实务中这样是现金虚冲,做账按发票做这个
2020-08-13
这个完税证明纳税人是谁??是你们公司吗,借应收 贷主营业务收入 应交增值税,借应交增值税 贷银行,借税金及附加 贷应交税费,借应交税费 贷银行,这个对应你们公司名义开出吗,?备注栏
2021-01-07
你好,都可以的,两种做法都行,反正是你单位做,费用都是300。
2024-06-19
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