不是,这个是自己盖章,盖抵扣联和发票联给销售方
老师,你好,专票税务局代开的,只有购买联两个两次才盖发票章对吗,抵扣联和购买方记账联
税务局代开专用发票对方公司发票抵扣联和发票联不见了,在记账联盖章给对方公司可以吗
开的增值税专用发票,用三联 销售方记账联 这个销售方留用做账,其他的两联发票扣和抵扣联是对购买方的对吧
你好老师,增值税一般纳税人购买方接收对方开的发票,是不是的有抵扣联和发票联两联?
老师你好,请问增值税电子专用发票,购买方也是有两联,记账联和抵扣联吗
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
劳务派遣公司派遣到海外用工单位,海外用工单位形式发票合计20万,其中包括工资五险一金10万,服务费6万,合计预扣所得税4万,开具差额电子发票金额合计20万,不含税金额195238.1,税款4761.9扣除部分是10万,小企业会计准则按国内开具的电子发票入账怎么做分录,其中预扣的所得税部分是否要从收入中剔除
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值
嗯嗯,我的意思是,代开要给对方的,都要盖自己公司的发票章嘛,抵扣联和购买方记账联
自己的记账联不需要盖章这个
购买方也有个记账联,要盖
那不需要盖章,记账联不需要盖章,你盖也不影响
嗯嗯,但是不是给购买方的,都要盖章吗
是的,发票联和抵扣联需要盖章给购买方