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老师,公司一直做的内账是流水账,现在中途想做规范的内账,要如何去建账呢!!

2020-08-13 16:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-13 16:26

你好 你可以问下你们老板 是否可以盘点所有科目的余额来建账 以期末金额来建账做为期初数据来做账

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快账用户6448 追问 2020-08-13 16:28

之前做的流水是没有会计科目的

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快账用户6448 追问 2020-08-13 16:29

流水上只注明了支付什么费用的一个明细流水

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齐红老师 解答 2020-08-13 16:33

你好 所以让你去归集下 到科目去 。比如各个对应科目还有多少余额 你要去计算 盘点出来科目余额你才能建账的

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快账用户6448 追问 2020-08-13 16:35

那不是要把前几年做的流水全部重新做分录?

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齐红老师 解答 2020-08-13 16:38

你好 不是的 。 就盘点截止现在的金额。 比如 库存现金 还有多少 比如有100 银行存款 有多少 200 库存商品 有500 这些挨着盘点 到时做一个试算平衡 就可以建账的

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快账用户6448 追问 2020-08-13 16:41

我现在只能盘点到银行存款,和现金存款,像应收,应付,固定资产那些都没有准确的数据喔,我做流水账时只做了银行支出多少,现金支出多少的一些流水。

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齐红老师 解答 2020-08-13 16:44

你好 嗯是的 就会这个意思 没有让你去补几年的账的分录。 不然你会工作量很大的 。 你有什么数据就对应盘点 你不清楚有什么的。 就参考你们的负债表的科目来一个一个盘点

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快账用户6448 追问 2020-08-13 16:53

是不是就是拿个负债表,把银行期末余额填上,现金余额填上,应付账金额填上就可以了?像其它未分配利润等等那些我不清楚的呢!要如何填呢!!

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齐红老师 解答 2020-08-13 16:54

你好 嗯挨着去盘点 然后再去试算平衡 有差异的话 就先计入未分配利润 后面工作中 有差异 就对应冲未分配利润

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你好 你可以问下你们老板 是否可以盘点所有科目的余额来建账 以期末金额来建账做为期初数据来做账
2020-08-13
你好,建账课程地址:http://www.acc5.com/course/course_147/learn/lesson_1631
2022-07-01
你老板咋说要补之前的么,没有要求这个就按这个盘点整理一个期初数,从现在开始建呢?
2019-09-04
你好 你其他的 科目余额能盘点吗 ? 比如固定资产 库存商品 还有往来科目的余额去清理好。 这样才好建账的
2021-03-09
您好,内账是一直都没做过是把
2023-12-18
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