咨询
Q

老师,现在要请教你个业务问题:公司为小规模出租汽车公司,10月9号收到李强110800购车款和车辆保险款11054.46,10月15号公司付正浩汽车销售公司车款110800和保险公司保险11054.46,这个车户头是公司车,买车和保险发票都是公司名称,作为代收代付这账可以做平;现在涉及性质是公司车照理应该入公司固定资产才对,但是所有费用(包括购车款保险等)全部由使用人承担,这样一来,我这账怎么做其他应收或其他应付款都有挂起的数据,咋都不平!我在网上查了好多都没有得到我想要的平账,现在请教老师,这笔账到底如何做才能入固定资产,其他应收/应付才能平[捂脸]

2025-11-11 14:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-11 14:54

收李强款:借银行存款 121854.46,贷其他应付款 - 李强 121854.46 购车及保险: 借固定资产 110800、管理费用 11054.46,贷银行存款 121854.46 平账:借其他应付款 - 李强 121854.46,贷其他应收款 - 李强 121854.46 (通过往来对冲,既入固定资产,又平掉应收应付)

头像
快账用户6283 追问 2025-11-11 15:09

其他应付款平掉了,但是其他应收款又挂上了呀

头像
齐红老师 解答 2025-11-11 15:14

你用一个往来科目就可以了

头像
快账用户6283 追问 2025-11-11 15:18

我试过了,往来科目不管用一个还是两个,都有一个要挂起,平不了,钱人家是付给了公司的,不管用应收还是应付都不应该有余额挂起才对

头像
齐红老师 解答 2025-11-11 15:23

10 月 9 日收李强款项:借:银行存款 121854.46贷:其他应收款 — 李强 121854.46 10 月 15 日付车款 + 保险:借:固定资产 — 汽车 110800借:管理费用 — 车辆保险 11054.46贷:银行存款 121854.46 冲销应收款平账:借:其他应收款 — 李强 121854.46贷:营业外收入 121854.46(或 “其他业务收入”,依协议而定)

头像
快账用户6283 追问 2025-11-11 15:26

如果入了固定资产,那么就要确认收入才行了哟

头像
齐红老师 解答 2025-11-11 15:28

同学你好 对的 是这样

头像
快账用户6283 追问 2025-11-11 17:11

购车发票和车辆保险发票都是开的公司抬头,那么这笔业务必须入公司的固定资产才行,是这样的吗老师?

头像
齐红老师 解答 2025-11-11 17:11

同学你好 对的 是这样

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
收李强款:借银行存款 121854.46,贷其他应付款 - 李强 121854.46 购车及保险: 借固定资产 110800、管理费用 11054.46,贷银行存款 121854.46 平账:借其他应付款 - 李强 121854.46,贷其他应收款 - 李强 121854.46 (通过往来对冲,既入固定资产,又平掉应收应付)
2025-11-11
同学你好 你们购买了计入库存商品然后再做卖出去确认收入
2023-03-01
同学你好 1.这个钱还还回去吗? 2.需要折旧的,就是计入固定资产,做固定资产清理 3.计入固定资产成本 4.直接做收入
2020-09-27
你好,你这里就是往来款项,如果需要体现明细科目,你可以设置3级明细科目
2021-08-21
同学你好 这个肯定不好 最好是用公户
2021-11-09
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×