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老师,我想问一下,我们公司购了一批书包,用于集体福利怎么做账务处理?进项税额怎么处理?

2020-08-13 16:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-13 16:39

你好 借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬—福利费 借;应付职工薪酬—福利费 , 贷;银行存款等科目 购进用于集体福利的,进项税额不可以抵扣

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快账用户3154 追问 2020-08-13 16:40

我知道进项税额不可以抵扣,但是进项税额怎么做分录?

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齐红老师 解答 2020-08-13 16:41

你好,进项税额不可以抵扣,所以进项不认证,按普通发票入账了

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快账用户3154 追问 2020-08-13 16:42

进项税额要不要转出到哪个科目?

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齐红老师 解答 2020-08-13 16:44

你好,如果你进项税额认证了,就需要转出,计入进项税额转出科目核算 如果没有认证,就不需要做进项税额转出处理的

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快账用户3154 追问 2020-08-13 16:45

如果不认证的话是不是做成成本?如果是认证了的话,进项税额转出到哪个科目?

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齐红老师 解答 2020-08-13 16:52

你好,如果不认证的话,是计入费用核算 借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬—福利费 借;应付职工薪酬—福利费 , 贷;银行存款等科目 如果认证了,进项税额转出的分录是 借;管理费用等科目,贷;应交税费——应交增值税(进项税额转出)

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快账用户3154 追问 2020-08-13 16:58

我明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-08-13 16:59

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好 借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬—福利费 借;应付职工薪酬—福利费 , 贷;银行存款等科目 购进用于集体福利的,进项税额不可以抵扣
2020-08-13
借管理费用-福利费 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2021-03-16
你好 借:管理费用等 -福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 并入工资计算个税
2020-04-06
你好 借管理费用等 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款
2020-11-24
同学你好 可以的 视同内销就行了 借应收 贷主营业务收入 贷销项
2021-06-07
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