您好,可以视同租金收入账。
我们公司改造了一个产业园,然后请了一个运营方,支付了运营费,合同约定后期他们来的话我们公司和他们合作分成,他们每年收的房租按比例分给我们公司,这种情况该如何做账
老师,你好,我们公司是做长期公寓的,属于房屋租赁行业,现在公司有一种代运营的经营模式,会先收收取业主的装修费,我们帮他装修,但是会有赚,房子装修好后,我们通过运营把房子租出去,赚取的租金,我们按合同约定比例每月给业主支付租金。我想问的是我们这种经营模式能按照代收代付的方式做账吗?剩余的利润在确认为我们的收入
我们公司为其他公司整改密室,后期运营由我们来负责,密室的收入流水也入我们公司,我们需要承担这个密室的租金及运营成本等一切支出,最后两家公司按照约定比例分配利润,请问~我们收到的整改款正常计主营业务收入,密室的流水日常支出和后期利润怎么做账,两家公司没有关联关系~
比如我们公司有一辆供娱乐运营的一辆小火车、现我公司和其他公司合作、对方公司负责日常运营、然后按经营收入按6:4分分成、请问这样我的帐该怎么做嘞?
你好,我们公司是建筑行业,总包,业主方。我们和一厂房签订了租用合同,我们给他们安装了一个锅炉房,锅炉房是我们的固定资产,我们把锅炉房租给他们,我们给他们交燃气费,他们每月给我们打使用燃气的收入,请问我们交到燃气公司的燃气费如何入账?
老师我想问一下,就是公司预存电费,供电局给的优惠,没直接银行现金返,抵用的电,怎么做账
应收账款是550,只收到350,这里为什么还说它是赚了30?
老师好,工商公示认缴出资时间怎么填写
老师老师你好年初数据就这几项;我应该建快账到哪几个科目上:原材料(借)154.5应交税金(借)541.60银行存款(借)705431.47生产成本(借)129024.88固定资产(借)472955.65累计折旧(贷)451543.68产成品(借)1066511.04其他应交款(贷)118.5利润分配1343609.73盈余公积(贷)70128.62实收资本500000.00其他应收款(贷)9218.61这是老会计记得账!(科目跟现在有不同)我四月接手建快账软件年初开始,电脑账和前会计的手工账报表对不上!麻烦老师帮我报这几个数据录入到哪科目!对比一下是不是我录入有误呢谢谢了
老师给我们公司是食堂那种性质的营业模式,供员工进行早餐和晚餐,现在领导让统计说一个员工每天的成本是多少钱我应该从哪些方面入手,比方说采购一批鸡蛋,但是早上也用午餐也用,通常早餐吃的人少,中午一般所有员工都去吃,我就比较迷茫,到底应该怎么核算餐饮成本呢
@董孝彬老师,早上好,有问题需要请教。
老师,餐饮公司成本核算步骤是什么样的
工资没报个税的人是指每个月没有报给税务局的工资表里没有的人么
如果这个企业是房产开发商,沙子水泥是计入原材料还是工程物资,在建的房子计入在建工程?
老师请问个体户申报工商年报和企业申报工商年报一样吗
改造支出可以长摊处理,摊消进入其他业务成本,租金可入其他收入。
这种也不属于投资收益吧,直接开房租票就行了吧?
你好,是的。投资收益一般是对外。这个让渡资产使用权