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老师,账面上余额借记应付职工薪酬_工会经费150,少计提,调账补提分录该怎么做?

2020-08-13 22:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-13 22:44

您好,计提时,借:管理费用-工会经费,150,贷:应付职工薪酬-工会经费,150。

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快账用户3076 追问 2020-08-13 22:52

账面上余额借记应交税费 _ 企业所得税6000,少计提,调账补提,分该怎么做?

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齐红老师 解答 2020-08-13 22:55

您好,计提时,借:所得税,6000,贷:应交税费-应交企业所得税,6000。

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快账用户3076 追问 2020-08-13 23:09

借记所得税,那个是单独的科目吗

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齐红老师 解答 2020-08-13 23:09

您好,是的,或者叫所得税费用,也是可以的。

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快账用户3076 追问 2020-08-13 23:10

那个借记所得税一直挂在那里吗

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齐红老师 解答 2020-08-13 23:12

您好,不是的,期末结转处理,借:本年利润,贷:所得税或者所得税费用。

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快账用户3076 追问 2020-08-13 23:14

老师,那我补提的这笔分录期末也要结转吗?分录该怎么做?新手望多指

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齐红老师 解答 2020-08-13 23:16

您好,是的,要结转的,计提工会经费的分录,期末结转时,借:本年利润,贷:管理费用-工会经费。

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快账用户3076 追问 2020-08-13 23:20

老师,我补提的那个所得税需要结转吗?期末借本年利润贷所得税费用吗?

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齐红老师 解答 2020-08-13 23:24

您好,补提的那个所得税需要结转,期末,借,本年利润,贷,所得税费用,对的。

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快账用户3076 追问 2020-08-13 23:30

谢谢老师早点休息,晚安

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齐红老师 解答 2020-08-13 23:31

您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。

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快账用户3076 追问 2020-08-13 23:31

好的,所有的星星全部给你点亮

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快账用户3076 追问 2020-08-13 23:34

老师,你要回复一下,我才能进入评价的页面

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齐红老师 解答 2020-08-13 23:36

您好,好的,谢谢您的评价。

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您好,计提时,借:管理费用-工会经费,150,贷:应付职工薪酬-工会经费,150。
2020-08-13
分录应该是借:以前年度损益调整,贷:应付职工薪酬
2021-04-14
你这个就是说人为的调整一下,对吗?
2024-04-10
借所得税,贷应交税费。
2020-08-13
你好 红字冲减管理费用-工资 应付职工薪酬-工资 计入应付职工薪酬-福利费
2020-08-12
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