您好,计提时,借:管理费用-工会经费,150,贷:应付职工薪酬-工会经费,150。

老师,账面上余额借记应付职工薪酬_工会经费150,少计提,调账补提分录该怎么做?
账面上余额借记应交税费_企业所得税5000,少计提,调账补提,分录怎么做
老师您好:缴纳和计提工会经费的会计分录是:借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 收到工会经费的会计分录怎么做啊?
老师,你好!月底账面应付职工薪酬借方有余额!我月底计提工资。应该如何调整一下借方余额呢?
计提工会经费和职工教育经费、福利费,计提是入的应付职工薪酬里。提了后,后面又怎么做分录呢,意思后面报税后直接做,借:应付职工薪酬(职工教育经费、工会经费、独立费)贷:银行存款吗??
代账公司收到老板拿过来的银行流水,发现有一笔平台提现(有赞)7800元,老板说这是平台收入,客户不要求开票,怎么入账做分录?(是小规模企业)
老师,我的应交税费-个税少计提了6000,怎么补提?怎么做分录
老师,我们公司车子账面剩13万,如果5万过户给股东,公司这边固定资产清理的时候会不会多交税,或者后面会不会涉及到调增
老师,我们是一般纳税人,从个体工商户那讲的虾子,他们开普票给我们,我们开普票9个点税率给购买商,我们之前有好多进项税没勾选抵扣,这样能勾选抵扣虾子吗?
我们是分公司银行账户被冻结了(因为总公司的原因),请问后续怎么处理?后面要收的款项怎么收?要付的钱怎么付?被冻结的钱拿不回来被划走了怎么做账?
业务自己的车出差接待客户,报销他们的日常维修计入什么科目
材料发票只有总金额,没有单价和数量可以吗?
老师您好,我们是生产企业,11月份首次出口,有两次报关单,我们出口退税的手续还没有齐全,那这个月报税怎么申报呢?1 是不是没法做出口退税申报?只能填写增值税申报表?2.我们出口的数据填写在增值税申报表的哪行呢?不影响后续出口退税的申报。谢谢
老师您好,我有一个超滤膜和反渗透膜,285万元的使用期限3-5年,应该计入什么科目呢?我公司规定单价低于5000不可以进入固定资产投资中
老师这家公司小企业会计准则,4月份的时候已经做了收入确认但是没结转成本,10 11 12三个月没有收入,12月发现4月那笔成本没结转,要怎么处理好点,
账面上余额借记应交税费 _ 企业所得税6000,少计提,调账补提,分该怎么做?
您好,计提时,借:所得税,6000,贷:应交税费-应交企业所得税,6000。
借记所得税,那个是单独的科目吗
您好,是的,或者叫所得税费用,也是可以的。
那个借记所得税一直挂在那里吗
您好,不是的,期末结转处理,借:本年利润,贷:所得税或者所得税费用。
老师,那我补提的这笔分录期末也要结转吗?分录该怎么做?新手望多指
您好,是的,要结转的,计提工会经费的分录,期末结转时,借:本年利润,贷:管理费用-工会经费。
老师,我补提的那个所得税需要结转吗?期末借本年利润贷所得税费用吗?
您好,补提的那个所得税需要结转,期末,借,本年利润,贷,所得税费用,对的。
谢谢老师早点休息,晚安
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