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比如这个月不含税收入是10万,我就可以直接结转成本10*0.9=9万吗?是这个意思吗,不用原始凭证吗

2020-08-14 09:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-14 09:47

你好 你结转是销售货物的成本吗 你们是按比例来结转成本吗 这个不对

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快账用户7944 追问 2020-08-14 09:49

那应该怎么结转

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齐红老师 解答 2020-08-14 09:50

你好 按你实际销售的数量*成本单价来计算结转成本

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你好 你结转是销售货物的成本吗 你们是按比例来结转成本吗 这个不对
2020-08-14
你好,不需要做红字的主营业务成本
2021-01-15
你好,正在回复题目
2025-10-22
您好,外账处理需遵循收入成本配比原则和权责发生制:7-9 月申报的 6-8 月收入,应将 6 月已提前结转的成本冲回,重新结转到 7-9 月对应收入期;9 月成本需在 9 月结转(即使 9 月收入因 10 月开票延迟确认,也需先补记 9 月无票收入,再同步结转成本,10 月开票仅补充凭证),不能拖到 10-12 月,更不可以只结转部分成本;7-9 月成本少的问题,需通过调整 6 月成本归属或补充 7-9 月合规成本凭证解决,而非人为拆分成本
2025-10-21
1. 配比原则:6月成本对应6月收入,需调整确保与7-9月申报的6-8月收入匹配;9月收入10月确认的,成本应在10月结转。 2. 部分结转:可结转6-8月中与当期申报收入对应的未匹配成本,需有收入支撑,不可无收入结转。
2025-10-21
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