你好! 可以的,你的理解很对
老师,用友U8软件 4月份我将电费记到管理费用科目了全部都已经结账了。 现在想把电费转到成本中。是不是直接可以做个红字凭证冲销管理费用然后在做一张入成本里就行了呢
老师 请问一下 如果是股东5月份转入公账的入股资金 一直没有去银行打印转账回单 但是我做账的时候已经在5月份把这笔分录做了 现在11月他才去银行打印出转账的回单 所以回单上面的打印日期就显示的是11月的日期 那我还需不需要把这个回单附在5月的凭证后面?
这是5月份的凭证,现在我为了均衡收入跟成本配比,想把成本结转到下一个月去,请问是直接删除最下面俩行,然后在6月份把删除的俩行直接做个结转凭证,可以吗?
今年二月份暂估入账的凭证,借方库存商品贷方应付账款 然后当月就结转成本了。后来九月份和十月份都收到发票了,一直没有冲掉暂估,我现在想补一个凭证直接红冲掉暂估的分录,可以嘛?要是不可以的话 该如何记账
郭老师我想问一下,我现在要季报和月报了,我看他3月份做了一笔暂估销售,暂估销售他也没有结转相应的成本,我报税的时候需要把这张凭证数据做特殊的处理吗,因为凭证不是我做的 我现在就是要看着系统的数据直接去电子税网里直接申报 谢谢
老师您好,我们公司分拣场地请了几个人清理清洁,移位里面的一些东西等,这项业务对方开什么发票给我们合适
老师好!咨询下,三方挂账往来:如果a欠 b 50万,b允许a将 50万还给 c ,a 本来要还c 50万,但目前因为业务纠纷,最后还给c 48万。这种情况下,c 的会计和税务怎么处理,比较合适?
老师,法人有个体,自己可以用个体给公司开发票吗?有什么风险吗?
老师应交税费应交所得税在借方的分录怎么写
你好,公司注销,发票章找不到了怎么办?
老师你好!没有专票100万元,税率是9%.所得税是25%,增值税和所得税怎样核算,老师指导一下!
外贸企业报关单,征税是9%退税是9%工厂发票开的是13%这样可以吗?
老师,我24年企业所得税季报资产总额填的都是按元为单位的金额其实是万元单位,刚才我把24年四季度修改正确了,三季度到一季度的不修改了可以吗?
我们公司有一部分人要求自己交社保,有一部分人是公司职工社保,那么开工资时是公司缴纳的人银行代开工资,自己缴纳的人是现金开,这样可以吗?
生产性生物资产必须计提折旧吗,过两三个月后转育费了
关键是这个项目老早就结束了,我在6月份,突然做个去下凭证,对吗?
分录是对的,你的理解很对
能空转成本?
不可以,可以计提,需要有业务事实才可以的
那您刚说我这样做凭证是对的啥意思哇
现在我为了均衡收入跟成本配比,想把成本结转到下一个月去, …有业务事实才可以的
业务事实?是指确实有发放的工资记录还是我结转成本的当月要是该工程还未竣工才可结转
是的,确实有发放的工资记录(实践中,可以推迟结转,但不要跨年)
您是说结转不跨年是吧,比如我2月份发的工资,5月份结转成本
实际工作中,偶尔也是可以的。
请问老师,我之前垃圾处理费放在应交税费---垃圾处理费科目里的,都是借:应交税费--垃圾处理费 贷:银行存款的 ,2021年后就放在管理费用里了,但我现在2020年的应交税费---垃圾处理费科目里到现在还有借方余额,请问怎么处理呢
可以补充计提 借管理费用 贷应交税费---垃圾处理费
那这样就增加了管理费用了?跨年的涉不涉及所得税调整啊
如果金额不大,可以直接做上面的分录 有多少金额呢?
金额是2700元
金额不大,直接做上面分录即可
还有我一季度是按收入一个点计提企业所得税的,但1季度实际交税2万多,请问多计提的贷方余额要不要冲回还是?
可以年底汇总反方向冲减