你好! 可以的,你的理解很对

老师,用友U8软件 4月份我将电费记到管理费用科目了全部都已经结账了。 现在想把电费转到成本中。是不是直接可以做个红字凭证冲销管理费用然后在做一张入成本里就行了呢
老师 请问一下 如果是股东5月份转入公账的入股资金 一直没有去银行打印转账回单 但是我做账的时候已经在5月份把这笔分录做了 现在11月他才去银行打印出转账的回单 所以回单上面的打印日期就显示的是11月的日期 那我还需不需要把这个回单附在5月的凭证后面?
这是5月份的凭证,现在我为了均衡收入跟成本配比,想把成本结转到下一个月去,请问是直接删除最下面俩行,然后在6月份把删除的俩行直接做个结转凭证,可以吗?
今年二月份暂估入账的凭证,借方库存商品贷方应付账款 然后当月就结转成本了。后来九月份和十月份都收到发票了,一直没有冲掉暂估,我现在想补一个凭证直接红冲掉暂估的分录,可以嘛?要是不可以的话 该如何记账
郭老师我想问一下,我现在要季报和月报了,我看他3月份做了一笔暂估销售,暂估销售他也没有结转相应的成本,我报税的时候需要把这张凭证数据做特殊的处理吗,因为凭证不是我做的 我现在就是要看着系统的数据直接去电子税网里直接申报 谢谢
如果1月10日,员工给公司购买东西垫付了运费,但是发票至今没来,是做,借其他应付款-员工名字,贷:银行存款吗?
微信小程序认证费 应该计入什么科目
老师,我的账上挂了预付账款20万,现在客户确认不要发票了,会计分录怎么平账呢
老师,维修清单是要在电子税务局上开吗?还是自己做一份出来
公司的挂车……还贷款,个人转到公户上进行支付,支付给对方的卖车厂,可以吗?有什么影响不?
你好老师,请问我们和总包签的清包工合同,我们又把劳务分包出去了,请问我们可以适用差额征税吗
发放奖金,是和工资薪金计税还是一次性奖金计税,这个是什么意思
电网里面的人为什么说电费有的开不了专票了,说不征税的开普通发票,哪些是不征税的
老师好,我们清理固定资产的过程中,发现有个梯子并不是固定资产,原值1000,已累计折旧300,目前想把此项固定资产直接计入 制造费用中,这笔分录怎么处理会比较好点?请老师详细列示下
老师,从连连国际收汇的账务处理怎么做呢
关键是这个项目老早就结束了,我在6月份,突然做个去下凭证,对吗?
分录是对的,你的理解很对
能空转成本?
不可以,可以计提,需要有业务事实才可以的
那您刚说我这样做凭证是对的啥意思哇
现在我为了均衡收入跟成本配比,想把成本结转到下一个月去, …有业务事实才可以的
业务事实?是指确实有发放的工资记录还是我结转成本的当月要是该工程还未竣工才可结转
是的,确实有发放的工资记录(实践中,可以推迟结转,但不要跨年)
您是说结转不跨年是吧,比如我2月份发的工资,5月份结转成本
实际工作中,偶尔也是可以的。
请问老师,我之前垃圾处理费放在应交税费---垃圾处理费科目里的,都是借:应交税费--垃圾处理费 贷:银行存款的 ,2021年后就放在管理费用里了,但我现在2020年的应交税费---垃圾处理费科目里到现在还有借方余额,请问怎么处理呢
可以补充计提 借管理费用 贷应交税费---垃圾处理费
那这样就增加了管理费用了?跨年的涉不涉及所得税调整啊
如果金额不大,可以直接做上面的分录 有多少金额呢?
金额是2700元
金额不大,直接做上面分录即可
还有我一季度是按收入一个点计提企业所得税的,但1季度实际交税2万多,请问多计提的贷方余额要不要冲回还是?
可以年底汇总反方向冲减