您好 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入

老师,你好,小规模纳税人增值税在免交范围内,这个增值税应该怎么做分录?
你好!请问小规模纳税人季末应交税金贷方有余额但是这笔增值税金又在免缴范围内,要怎么做账务处理?
小规模自开普票,属于免税范围内的增值税怎么做分录
餐饮小规模增值税—销项税减免范围之内,现在销项税在贷方,需要年末结转吗?分录应该怎么做?
小规模公司,季度报税,范围内减免的增值税怎么做分录
老师,你好,我这边一家面包生产制造业,有农产品加计扣除1%,但是自己也有在电商销售,有开电商服务票6%出去,那这样生产货物这部分的农产品加计扣除怎么做,能不能加计扣除?谢谢,
老师咨询个有关解除劳动合同问题,如果企业与员工协商一致同意解除劳动合同,企业给不给补偿?
我7-8月服务发票开错税率了,现在11月份我可以冲减了重新开票不,那我账务怎么处理啊
公司的客户帮忙垫付所欠的供应商的货款,这个垫付的钱可以对冲客户欠公司的货款吗
上一年度以会计分录错了怎么改呢
销售额超过500万还是利润超过500万必须成为一般纳税人
2017年的摊销怎么来的,没看明白
2017年的摊销没看明白
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师,我把小规模纳税人的增值税做成了借:应交税费应交增值税销项税了,那也是这样直接转到营业外收入吗?
是的 也是这样直接转到营业外收入
我之前有几个月先转到未交增值税,然后再转到营业外收入了,可以吗?
这样也可以 不过没有必要多转