您好,出口企业是免增值税的,所得税还是需要正常交的
听老师讲课说:进出口企业,退税款部分不记入企业收入,不征收企业所得税,但又说了出口退税所得税千分之八,这到底什么意思,?进出口企业的课程里讲
老师:出口企业购入了商品。借:库存商品10000 应交税费-进1300 贷:银存11300.全部外销后做账是:借:应收账款12000 贷主营收12000 结转成本:借主营成10000 贷库存商品10000 计提出口退税 借其他应收款-出口退税1300 贷应交税金-出口退税(进项)1300,是这么做分录不?
入职一家生产制造企业,大部分业务是出口业务,这边公司说是如果要退税,一定要有与出口收入金额差不多的对应进项发票,不然是要视同内销缴纳增值税啊。请问是这样要求么,我的认知里面好像只有外贸企业才必须销项进项一一对应。如果是生产企业,对于出口收入和进项的比例有特殊的要求么?
生产番茄酱出口,所有合同都是FOB价格,但是一部分直接出售给合同企业,由合同企业做报关退税操作。1那我们核算收入的时候 是这个合同价格再÷1+税率 算不含税价格么?2有一部分我们自己出口报关退税,收入价格是合同FOB价格,但是退税再多给我们13%的税款么?不太清楚出口退税这块希望老师解答
老师,我们企业是做出口的外贸公司,不是生产型企业,我们今年收到的出口退税款1000万,这个要计入利润征收所得税吗?
老师,我们是零食家电行业,公司有一般纳税人8家 ,还有一些门店小规模,以前都是代账做的,现在要接回来,老板要我先看下代账申报资料和报表,要我提一些建议,怎么规避风险这些
请问新开公司没有实缴出资,资产负债表怎么平账
我公司以前处以停工状态,现在生产前需要维修,维修用的出库材料计入制造费用的话当月不结转的话,月末的资产负债表不平
银行手续费一年去开一次票,开专票怎么做账,银行手续费是不是6个点呀,假设我的手续费是一年10600元,那么这个是不是开专票给我就是不含税金额10600/1.06=10000元呀,然后进项税就是10000*0.06=600元呀,那么这个时候怎么做账呢,因为平时12个月的手续费,因为权责发生制,平时已经做账了,年底开回来的专票,专票上金额是10600元,但是因为平时已经把10000元(财务费用累计做完了),这个时候年底是不是只要做一个借 应交税费-应交增值税-进项税额600,贷什么呢,还是说先冲减费用 借 财务费用 10000 借应交税费-应交增值税-进项税额600 贷财务费用10600呀,应该怎么做账呢,票是怎么开来的,平时我们做费用的银行手续费是含税的吧
老师,以前企业是一般纳税人时进的原材料稻壳已经风化腐蚀,现在是小规模,如果现在做损失那当时的进行税还用处理吗,还是就按账面价值做损失就行
老师好,请问门诊对外开给患者的电子普票如何开具?
老师,发票增额可不可以不上传合同,对方公司不愿意确认合同
公司卖了电缆加上运费3万,运费和电缆可以分开开票吗?
老师 公司想从外面租赁打印机一年 需要签合同吗
请问财务人员交接,包含哪些内容?
哪部分所得税?
电子口岸系统登录和电子口岸数据中心,是一个平台吗?
就是账面的利润总额的企业所得税
您是需要做什么的