你们购进就是5000?这个对应发生成本做结转成本,

种植合作社做内账需要销售商品后结转成本吗?是以销售价结转成本吗?如售出时,借现金5000,贷其他业务收入5000,结转成本,借其他业务成本5000,贷库存商品5000
对外销售发出商品时,按售价结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 卖出商品不是主营业务收入科目吗?
老师您好,我们是一家一般纳税人的商贸公司,我之前材料没有回来暂估材料借:库存商品 5000 贷:应付账款 5000同时结转成本借:主营业务成本5000 贷:库存商品5000 材料发票回来了,我红冲了借:库存商品-5000贷:应付账款-5000;没有红冲成本,然后我就按照发票的实际金额入账借:库存商品4425应交税费应交增值税进项575贷:应付账款5000,销售的时候我借:应收账款,贷:应交税费应交增值税销项 主营业务收入同时结转成本借:主营业务成本贷库存商品,请问老师我是不是成本重复结转了
。旅游业公司,用自动售货机销售饮料,借,银行存款5200,贷其他业务收入5200,然后借,其他业务成本\\库存商品结转\\饮料,贷,库存商品对吗?
请问下工业怎么结转销售成本,我的结转生产成本是 借:库存商品35万 贷:生产成本35万 销售商品时我的分录是 借:银行存款 12万 贷:主营业务收入是13万 那么现在我结转销售成本,借:主营业务成本 贷:库存商品 最后这个分录成本我应取那个数呢?
钢管租赁合同,人工一般占比是多少,租赁钢管的占比是多少
老师,请详细写一下销售购入固定资产的会计分录?
目前工资的形式包括了哪些补贴,请老师列举下
公司购二手车对方公司给我们公司开了两张发票金额都是一致的一张普票和一张专票,我应该怎么入账啊?入哪个金额呀?
因为税务问题,个体户变更了经营者,换成了原来经营者的亲戚,但是投资方还在原来的经营者,那账套需要新建吗?
老师,我们要注销,账上余额还有固定资产,累计折旧和在建工程,实操中应该怎么清理合理?
逾期纳税有什么后果,逾期交社保有什么后果
l 负责现金收付和银行结算业务 l 负责登记现金及银行存款日记账 l 负责核算及发放每月工资 l 负责每月社保、公积金基数调整、增减员月度申报 l 负责往来账务审核 ,确保应收应付、销项金额准确 l 负责企业应缴纳的各项税费 ,如增值税、企业所得税、个税等 ,按时进项纳税申报 l 负责处理全盘账务,包括报销审核、凭证处理、编制财务报表、税务处理、出纳监管等工作 l 负责根据原始凭证编制会计分录等 l 负责会计凭证的装订、归档等工作 l 负责公司税务变更、年审等业务工作 l 负责公司印章 ,营业执照管理 l 负责公司日常报销单、付款单等单据审核工作 老师,帮忙看看这个简历行不行
公司有张发票要纳税调增,更正汇算清缴,要怎么调账
老师您好,我刚面试了一个出纳职位。那个老板他公司的账都是交给代账去做的。实际公司里没有出纳和会计。老板自己付款。然后说她自己的钱和公司的钱实际是分不开的,说她自己每年的花100多万。这种情况怎么办呢,那我作为出纳付款的时候,肯定有对公对私不明确的情况,那会怎么样呢,我会有责任吧
购进时有两万多,但商品没有登记数量,售出了一部分,也不能确定购入价啊
需要补上,之前没有登记需要补上,你这个要不算不准了,
内账一定要做结转成本吗?可以不做这一步么
看你之前做没有做费用和成本下面,有做,那可以不用做了
现在还是筹建期,主营收入还没有,这部分收入是之前购买了一批货品,展销会时卖出了一部分,购入时我做了借库存商品,贷现金,销售卖出做了借现金贷其他业务收入,这个需要怎么结转成本呢?就是找出现在实际销售的数量,得出之前的进货价做结转成本是吗?
就是找出现在实际销售的数量,得出之前的进货价做结转成本是吗? 是的
如果每次使用和购入原材料都没有登记,那在购进时直接做结转成本可以吗?就是借主营业务成本,贷现金这样不登记原材料使用情况可以省事些
这个内账可以,内账可以这样
那购入时不做原材料,结出产品也不做库存商品吗?
是的,内账可以,但是这个就算收入 和成本不对应了
还是筹建期,仓管员都没有,得做原材料和库存商品的出入库登记表吧
是的,正规是这样需要做,