你好,学员,是成本重复结转了

老师 开始我暂估入账 借 原材料-暂估 贷 应付账款-暂估 发票回来我冲红(金额红字) 借 原材料 贷 应付账款 借 原材料 进项税 银行存款 但是我暂估入账 借 库存商品 贷 应付账款 但是我卖出去了 借 主营业务成本 贷 库存商品 发票回来要调成本吗?? 发票回来(红字) 借 库存商品 贷 应付账款 借 库存商品 进项税 贷银行存款 暂估五元 发票回来7元 不影响所得税和库存?
老师,我们自己开的农产品收购发票,面免税的。请问一下一般纳税人木材入库,借原材料37943 应交税费应交增值税进项9% 3414.87 贷应付账款37943 是这样嘛? ; 领用 比如 借生产成本 ; 进项税 贷 原材料 完工做 ;借库存商品贷生产成本 销售借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 销项税额 结转成本,借主营业务成本 贷库存商品 不是可以抵扣10%嘛。我不懂我要怎么做
老师您好,我们是一家一般纳税人的商贸公司,我之前材料没有回来暂估材料借:库存商品 5000 贷:应付账款 5000同时结转成本借:主营业务成本5000 贷:库存商品5000 材料发票回来了,我红冲了借:库存商品-5000贷:应付账款-5000;没有红冲成本,然后我就按照发票的实际金额入账借:库存商品4425应交税费应交增值税进项575贷:应付账款5000,销售的时候我借:应收账款,贷:应交税费应交增值税销项 主营业务收入同时结转成本借:主营业务成本贷库存商品,请问老师我是不是成本重复结转了
老师您好,我们是一家一般纳税人的商贸公司,我之前材料没有回来暂估材料借:库存商品 贷:应付账款 同时结转成本借:主营业务成本贷:库存商品材料发票回来了,我红冲了借:库存商品贷:应付账款;没有红冲成本,然后我就按照发票的实际金额入账借:库存商品应交税费应交增值税进项贷:应付账款,销售的时候我借:应收账款,贷:应交税费应交增值税销项 主营业务收入同时结转成本借:主营业务成本贷库存商品,请问老师我是不是成本重复结转了
老师,我是出口外贸企业,有个业务不太明白请教一下,付货款时,借:预付账款5130 贷:银行存款5130 货到发票没来暂估入库,借:库存商品5000 贷:应付账款_暂估入库5000 借:主营业务成本5000 贷:库存商品5000 . 过一段时间对方不给开发票了,借:库存商品5000(红字)贷应付账款-暂估入库5000(红字),借主营业务成本5000(红字)贷:库存商品5000(红字)请问一下老师,预付账款 5130元怎么样才能平账?谢谢!
我还是有点分不清楚,一般是现有报关单然后才让供货商开进项呢还是什么,因为不是要保证进项与报关单名称等细节必须一致吗
老师您好,有一个个体的营业执照,每年都年检,就是一直没有用过,没有使用。我想把它注销了,怎么操作?需要什么资料?有必要注销吗?
老师,我们单位有个维修活,然后找个人干活,给对方发票开的维修费,付的人工费没有发票,是做工资吗
老师,请问出口退税中保险费怎么开回来退税,可以和国际代理费合并开0税率回来退税吗?还是单独开回来呢
网银服务费能入网银手续费科目吗老师
#提问,老师以前年度的(2023年)成本发票已按开票人挂应付账款,结果是个人把这个钱已付给了开票单位,现在账上挂的单位实际应该把钱付给这个个人,怎么操作?
老师,工商年报,如果是分好几笔出资的,出资时间怎么写?金额是合计写,时间是写12月31日吗?
老师好,查帐征收个体户需要申报个税吗?
老师我们承包工程,材料我们购买,就是包工包料,这种发票开几个点啊
老师,您好!想问一下,公司员工收入比较高的,怎么避税比较合适?像美团那样,自己办理营业执照,然后开票给总公司,这样可以吗?
请问老师,我销售的时候就不应该在结转成本对吗
冲减暂估的时候,要冲减成本的
老师那我现在该怎么调账呢?
冲减结转的成本即可的
可以是老师我的库存商品已经没有了
没有了,这个结转两次成本是有问题的,
就是,我当时红冲的时候忘记在冲成本,到时候税务稽查有问题,我现在该怎么调账呢?
冲回多结转的成本的
老师怎么冲,我不会
借库存商品 贷主营业务成本
老师,库存商品都没有都销售完了,
这个可以检查一下明细,为什么重复结转了,库存商品是对的
因为我在转到库存商品,我的库存商品就是假的,那库存摆在哪里,没有东西卖,也是个问题呀
是的,所以你库存商品实际没有的话,老师建议不冲减调整了
老师请教我一下,我现在该怎么办
不调账,维持目前的
老师税务稽查查账怎么做呢?
这个不会这么细的,而且你们库存没问题的