你好,贷方是累计摊销科目,影响无形资产的账面价值的
老师,我摊销无形资产,借 在建工程 贷 累计摊销 会影响无形资产的期末余额吗?
老师 无形资产摊销的正确分录是借 管理费用-无形资产摊销 贷 累计摊销是吗 但做账的时候贷方记了无形资产 这样是不是就减少无形资产原值了?从而会影响资产总额?
老师 无形资产6000元,累计摊销已6000,还用做下面的分录,把无形资产冲掉吗? 借:累计摊销 贷:无形资产
老师您好 请问月末做了无形资产的累计摊销之后 还需要做分录借累计摊销贷无形资产吗?
筹集期间摊销分录。借:管理费用-无形资产摊销 贷:累计摊销。 借:长期待摊费用-开办费 贷:累计摊销? 还是借:在建工程-摊销 贷:累计摊销? 哪个分录对的
老师,比较棘手的问题 某大厂要干个活,负责这个事的人呢把这个活给我们公司了 那个大厂要打款40万,但是负责这个事的人和我们说的是20万,如果我们接这个活,就得看看怎么把20万给到他(还不能是转账,) 我也想过给现金,但是金额有点大,发票也没那么多啊,不知道该怎么操作这个账,请教
流动资金应该看什么表 怎么看?
老师,汇算清缴,职工薪酬支出及纳税调整明细表,工资薪金支出账载金额,实际金额两个金额必须一致吗?我填的账载金额45万,实际金额42万,税收金额45万。
建筑劳务分包要交环保税吗
高新企业账务处理中,研发部门的房租费用算研发费用中的直接投入还是其他费用?百度2种说法都有,准确是哪种?有对应条款吗
老师你好,事业单位医疗行业,收到24年2月居民统筹预算会计怎么入账
第四季度报表和年报不一样可能通过系统
一般纳税人中没有勾选过的进项票怎么账务处理
老师,你好,我想问一下晚交税款产生的滞纳金应该怎么做账?
老师,您好。我们2021-2023年有一些单据没有退税处理,这个月初开始做,提交后,专管员说让下个月再申请 ,这个月先做2025年的。 实际上,我们增值税已经申报过了,2025年的进项票没有认证,就是等退2025年的税时,再认证使用。现在还能再反申报增值税,做进项认证吗? 申报的增值税还没有交税。
这样摊销是对的吗?
你好,如果这个无形资产是服务于固定资产建造,是这样摊销的
是公司买的土地,用来建造厂房
你好,那应当把土地计入在建工程科目核算,而不是计入无形资产核算的