你好,收到发票后,预付账款转应付账款,暂时不认证不用做其他的账务处理。
老师,您好!咨询个问题,公司购入一批材料,款已付,发票后面开入,都是在当月,付款我做的预付,现发票开入,暂时不认证是不是不用做账务处理,待认证时再
您好老师,我是贸易公司我咨询您个问题,给医院发货,我们是货款先收到,然后开发票,这个时候会确认收入,待次月才会发货,当月做主营业务成本暂估,然后次月发货后冲销暂估,这样确认收入的时间和暂估成本的方法对吗
老师 您好 我想咨询一下 公司收到费用发票是专票,但是我们暂时不付款也不做费用入账,只是进项税想提前认证抵扣,单独进项抵扣认证怎么做账
老师您好,我公司2017年、2018年采购原材料已经入库,并且已经耗用,但至今供应商未开票给我司,我司也未付款,当时入库时是: 借:原材料 贷:应付账款暂估 现在已经确定这些是不可能再来发票,也不会再付款,那我是否可以做这样的分录? 借:应付账款暂估 贷:营业外收入-无需偿付的应付款项
你好,老师,公司采购原材料时按进项发票入账的,有一部分原材料未付货款的是等付了款再开票的。就没有入账,所以我领用原材料时按主营业务收入,就是销项发票的不含税金额,领用可以么?做到后面的时候,应付账款超过了100万,销项票也开多了,我就只能暂估原材料了,我这样做对不对?
老师,个体工商户今年一年开了10万的发票,现在为止一点进项发票没有,也没有账,还是查账征收,现在该怎么记账好?大体思路应该怎样,因为要报个人经营所得
老师 我们生产企业 然后现在有个问题就是 原材料有有票的 有没票的 入账肯定入的有票的,生产的产品也是根据有票的入账的,但是现在老板要一个真实成本,我怎么计算?需要知道哪些数据?
老师您好,对别单位的投资应该如何做分录
公司劳务资质,给业主开了张劳务费发票,怎样账务处理
个体工商户定期定额每月核定3万。截止6月有27万,7月开票480万会成为一般规模纳税人吗?
老师,公司销售门面20万,门面建筑成本5.96万元,请问土地增值税怎样算,有多少
老师麻烦问一下,本月季报应付职工薪酬报的金额不对,可以更正申报吗,会不会引起预警或者有没有风险,谢谢老师
老师,您好,有新医药批发限公司成立,地址是在高新区,房东家做的什么芯片公司,把另外的空房租给做医药批发公司,房东家的企业所得税可以15^%,做医药批发,也能享受15%吗
老师,您好,有新医药批发限公司成立,地址是在高新区,房东家做的什么芯片公司,把另外的空房租给做医药批发公司,房东家的企业所得税可以15^%,做医药批发,也能享受15%吗
请问老板在国内成立一个贸易公司,又办了个香港的离岸公司,国内公司和香港贸易公司成立合同货物发给香港离岸公司的客户德国公司,这种方式可以申请退税吗?
预付转应付也是等认证以后再做
不是,收到发票后做
那收到发票后做的分录就是借:应付账款 贷:银行存款,那认证以后的分录该怎么做
看错了,是先付款了的,那就不用预付转应付了。 付款的时候, 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票后: 借:原材料 应交税费——待认证进项税额 贷:预付账款 认证以后, 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——待认证进项税额
收到发票后,做第二步,结转成本这也马上做吗
结转成本?销售出去才结转成本呢
你这才原材料呢,就结转成本啦?
原材料已使用在工程上了,工程己完工,只是还未开收入发