您好,比如您先发工资,把社保和个税扣下来,然后您需要交到税务局,就用其他应付款,这个科目如果您先交纳社保后发工资,您就用其他应收款,这个科目,

公司把车卖了,如果价格低于市场价格,是否按照市场参考价格来缴税。
老师,你好,对方给我们开的发票我们已经抵扣认证了,后面发现开错了,又给冲红重新开,那我这个月认证时,这个发票又显示着呢,我这边改不改认证,这个后面怎么操作
老师,我们是充电公司,我预收充电费做的凭证是:借:银行存款,贷:应收帐款;退预收电费是直接做红字冲剩余电费,还是做成:借:应收账款,贷:银行存款好呢?
请问老师,会计人员继续教育的费用能抵扣个税吗?
老师好,l,公司有4名员工是通过人力资源公司发工资,我们把钱打给人力资源公司。请问这个能做会计科目,借管理费用 贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬 贷银行存款吗?2,如果可以的话,公司没有给他报个税,那么在企业所得税预缴申报表上实发应付职工薪酬借方,那就和个税申报比对不匹配了。请问可以吗?
应交税费-应交增值税-销项税额抵减(已抵减)上个月账上做多了,红冲到了下个月,余额在借方,借方余额可以转到应交税费-应交增值税-销项税额抵减(待抵减)吗
老师,客户回款的时候,把零头60给抹掉了,之前发票已经开了,导致金额不一致,怎么处理比较好?
11月开具的进项发票在11报10月增值税的时候可以勾选抵消吗?如果能抵消,请问账怎么做呢
生产企业erp系统产品单价 怎么维护,每个月成本都不一样
老师,公司要搬办公室了,这几年经济不景气,老板的房子拿给公司用,免费使用的,那么老板需要房产税或者是什么税吗?
老师 那一般公司都是用哪个啊
一般是先发工资,然后后面交社保和个税,就用其他应付款这个科目
为什么呢?
我们公司是15号之前交社保然后每月25号以后发工资了,用的什么了,他这个账是多会记录的了
您好,所以上面和您说了是两种情况,您就按您企业实际,如果您是先交社保后发工资,那您就用其他应收款,这个科目
老师,我蒙圈了,
你好,这个主要看实际情况,取决于你发工资是先发还是后发,然后确定用其他应付款,还是用其他应收款,您看一下,我第一个回复,