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请问老师,非营利企业里应交税金以前月度多计提了,冲销凭证借业务活动—教育费附加—720,贷应交税金—720调整借业务活动—教育费附加620,贷应交税金620,那期末结转分录是怎样的,

2020-08-15 09:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-15 10:02

借非限定性净资产-720 贷业务活动—教育费附加—720

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齐红老师 解答 2020-08-15 10:02

借非限定性净资产620 贷业务活动—教育费附加620

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借非限定性净资产-720 贷业务活动—教育费附加—720
2020-08-15
你好,是的,分录没问题,结转的时候是财务软件会自动结转的
2021-12-29
你好!转入营业外收入-其他就可以。
2020-08-17
你好,同学。你把主营业务税金及附加变成未分配利润,然后入账即可
2021-05-19
你好1; 贷方负数; 说明是借方; 你缴纳了没有做计提 ; 你做     借:以前年度损益调整贷应交税费- 应交 城建税等 ;    
2023-03-02
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