你好,因为汇票转让了很多手了,你们转让给别人,别人又转让了

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师好 想问下 今天我公司收到一张请20年4月份办理的电子承兑汇票 出票人是济南某公司和收款人是泰安某公司,都是别的公司金额100000, 写着可转让,汇票到期日是20.10.15,然后我们公司出纳打了100000的还这笔款,给了一个内蒙古某公司,请问下为什么是我们还这比款呢?承兑汇票上也没有我们公司名字,我应该怎么做账?
老师你好!我们几个人合伙承包了一个项目的施工,是挂靠在某建筑公司,现在是这样运作的,前期施工没收到工程款之前是我们自己打款到挂靠公司支付款项,现在从甲方收到工程款了,然后挂靠公司的建筑公司扣除税金管理费用后余款让我打领条领出汇入我们合伙人其中一个人的私人账户上,这个与挂靠公司签订了内部承包合同。请问这样操作可以吗?如果不可以又是为什么?另外还存在什么隐患及风险呢?
老师您好,首先祝您节日快乐! 以下是我的问题两个问题,希望您帮忙解答,非常感谢! 我们两家公司刚注册下来,并没有实际入资注册资金,A公司8月银行账单里出现了三笔费用,三笔都是2元,用途均为股权转让款,是由公司转给个人的。 B公司8月银行账单里也出现了三次费用,金额也是2元,用途均为股权买价款,这三人就是A公司收到转让款的三人,也是由B公司转给他们个人的,请问这样两家公司要怎么做分录呢? 第二个问题是,我们公司投资一家公司,金额是十万元,已从公户转款,备注某某公司投资款,请问这笔账单要怎么做分录呢?望老师赐教,感谢!
老师们,我们公司的A和B两个客户在2019年10月份之前有个电子银行承兑汇票20万,A公司是出票人,B公司收票人,在前期会计都没有下这两个公司的账,2019年10月31日我公司到账这20万元,现在账面上是前任会计应收票据下账A公司应收账款和预收账款各20万,出纳和负责人也说不清楚,老师我现在就想知道这个承兑汇票到账最终应该下哪个客户的应收账款才是正确的?
老师您好,请问一下别的公司给我们公司一张承兑汇票,我们又去贴了现,应收票据底下是二级科目吗?收票都是正常的,我们有协议也有银行往来 但是往外贴票的时候,因为是小公司的贴现,给我们的只有现金没打到银行存款对公账户。这个贴现手续费及具体业务后面没有协议和附件,只打给领导现金银行卡了。这种情况下我们应该怎么样处理
                工会出纳去取现支付职工文体活动支出,会计是根据银行流水做账的时候是做两次分录,借:库存现金 贷:银行存款 借:职工活动支出-文体活动支出 贷:库存现金。还是可以直接做一笔,借:职工活动支出-文体活动支出 贷:银行存款
电商最近出台了新政策,天猫京东等平台自动传递收入总额到税务,缴纳增值税,我们公司合作的供应商一部分是正规企业,有增值税发票,也有44%是向茶农采购的,茶农采购的可以要求茶农去税务代开增值税专用发票吗?茶农会产生什么成本呢
虚开金额在一万一下,可以并处5万元一下的罚款,虚开金额是税额还是开票的金额
老师:连琐药店总部与分公司怎么交增值税
老师,我们公司买了一台二手机动车,一共是37000元,但是对方只给我们开了2000的发票,我们公司是小规模纳税人,这个账我要怎么入啊,都是老板个人付的
老师,请教一下,城镇土地使用税的计税依据是什么
老师,餐饮业,年末收到旅行社的餐费比我们实际挂账金额少,怎么做会计分录?支付旅行社的佣金这笔钱可以做成减营业收入吗
老师,小规模企业,2023年度的销项发票,没有结算,双方业务取消。开具红字发票,做: 借:应收账款(负数) 贷:主营业务收入(负数) 应交税费—应交增值税(负数) 1、还需要做笔调整未分配利润分录吗? 2、发票、账调整完,还需要调整2023年的报表吗?
车间生产领用配件及消耗品要求以旧换新并要求财务监管,问财务如何监管?
个税只申报法人一个人的200,为啥还产生个税了
那我们流水里4月份没有收到这笔款呢,7月份还还了这笔账,我应该怎么做账呢
你们是用汇票支付货款了吧,要找到你们公司转让的哪一家
如果支付货款的话 您说的转让的哪一家,是指我们支付货款的那一家么?
不一定的呢,看你们用汇票转让给那个企业了
就可以抵消你们的欠款
老师 汇票转让给哪家企业在哪里能看出来?还是我问老板才能知道 现在我承兑汇票也没看见 是不是看背书给谁?我现在在流水上只能看到我们还这笔钱 没看到收 谁收或转让给谁这笔钱就可以冲掉这笔我们还的借款了么?怎么做分录呢 第一次遇到 麻烦老师在细讲一下