你好,正常情况应当分别按月申报印花税,而不是把两个月的合并一起在一个月申报缴纳印花税的

上个月法人实收资本20万没有缴纳印花税,这个月又打入20万,下月申报期一起申报缴纳40万可以吗,
老师你好,比如公司营业执照的注册资本是500万,股东每个月会往公司公户打入投资款15万,20万,那么,我每个月是不是实收资本就是给写15万,还有纳税申报印花税账簿交印花,这个营业执照上的注册资本认缴期只要股东打入的投资款到500万就达到是吧
公司从2017年9月注册时注入实收资本20万到现在没有缴印花税,这个月申报时系统提示报印花税。是该补报吗?如果补报选税目是应选资金账簿吗?税款所属期起怎么选呢?
实收资本到账需要交印花税吗?是直接在网上申报,还是去大厅缴纳?另外平时销售产生的印花税需要计提吗?当月产生的印花税下个月申报增值税时一起申报缴纳可以吗?
宁波鄞州的一家企业,20年10月有收到200万投资款入实收资本,账上有计提印花税,但电子税务局上没有申报印花税,现企业要注销,这个印花税会需要缴滞纳金吗,还是说那时的实收资本的印花税免交的?
员工出差发生住宿费,2号抵店,8号离店,一共开了三个房间,一个房间一天249元,一共4482元,请问增值税专用发票上项目名称,单位,数量,单价该怎么写
老师,我想问下,我们是餐饮行业,小规模,包席包桌,偶尔零散食客,我们有一个对公的网银户,有一个老板自己办的卡,他卡收款命名是我们饭店的名字,用餐客户一般是直接扫微信或者支付宝就到了他的卡上,很少有客户结账到我们对公户上,他的卡到底是对公卡还是他个人卡
银行开具的利息发票和手续费发票有什么区别
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
我忘了,已经申报完了,下月再补报可以吗
你好,可以这个月去补做上个月印花税的申报