您好,您先付货款,没有收到发票,可以做预付账款,然后收到发票再冲预付账款,别人先给您发票了,没有付款的,这就用应付账款
老师,我想咨询一下,应付账款和预付账款在实际中怎样应用了?票到和票没到,货到和货没到?全部串在一起讲一讲?谢谢,要求讲解通俗易懂,条理清晰
老师您好,有几个问题请教一下,进口货物时我们是按合同价款的90%用欧元付款的,但是账上是按当时的汇率折合成人民币入账的,几个月后全部货物到了之后,当月需要入库销售,怎么计算成本?而且不在货到当月付尾款。还有一个问题是合同上包含运费,但实际运费和合同上的不一样,这个流程该怎么做账,能不能讲的具体点儿,谢谢! 例:合同上货款82644欧元,合同运费1500欧,付款时汇率7.82967,付款90%即75729.6欧,实际运费是1818.13欧。货到了,未付尾款。
老师你好,我想咨询下我们公司报关方式是EXW,客户把我们垫付的运费和保费跟货款一起打到我们账上;但是我们公司的经营范围没有运输和保险,这种情况运费和保费我们应该怎么开发票和账务处理比较合适?可以混在产品里面开吗
老师,我想咨询前期法人从个人转账到公司账户付款给供应商和货运公司,现在我可以直接从公司账户转账到个人吗 2.我们在上海首单退税按照老师要求资料清单已经全部提交给税务老师,但是2个多月过去了,老师一直到现在没审核也没来实地考察,回复我们的是说自己很忙没空,说去年的还没看,说前年的还有,问何时能来不清楚也不知道,请问碰到这种我们如何解决吗?因为马上一年了,首单退不下来其他都没法操作,老师的意思是超过一年没问题,无时间限制,但是也不能一直拖着
老师,这个月从总部进了货,总部跟分公司独立核算,自负盈亏,比如我们从总部进货来的货价款总额是9万,这个9万就是分公司的成本,9万块需要还给总部,但是分公司是没钱的,还没问总部开专票呢,因为这两天对库存跟总部的出库单金额对不上,等对上后,假如货款也就是分公司成本价总和是9万块,6月需要做的会计分录是啥?进货了也摆在店里了,但是到月底了一件都没卖出去呢,货品就是吃的,蜂蜜,酒水,面粉面条红枣这些,请问现在进货会计分录和到时候卖出会计分录都怎么写好?还有需要啥注意的细节也请讲一下,讲的细致有耐心的请回复,谢谢。
老师,三联收据,别人收我们款,写收据,他给我们的是客户联吧?
您好,是的,是这样的