你好,红字信息表开具的所属期做进项税额转出,如信息表是8月开的,那么在8月份所属期转

老师,8月份有收到销售方开具的红字发票,8月份申报所属期7月份的税需要做进项转出吗,还是9月份的时候再转出呢
老师,我们是采购方,之前认证抵扣过,现在需要采购退货,我们申请红字信息表,比如是在7月份开的信息表,在8月份报税的时候,是不是需要做进项税额转出?还是收到红字发票在进项税额转出?
老师,7月份开了一张红字信息表在报7月份增值税的时候做了进项税额转出,但是在8月份发现7月份开的红字信息表开错了,又重新开了一张红字信息表,7月份开的红字信息表已经申请作废,那我在报8月份的增值税时,怎么在报表上加上个月那一笔做了进项税额转出的金额
老师想请问下,8月份开的票,9月份红冲了,8月份还要入帐吗?还是8月份先做进去,到9月份的时候在调出来,
老师,7月份公司开出一张红字发票,没有开具其他发票,这张红字发票没有增值税申报,8月份又没有开具发票,8月份增值税申报表可以补报进去吗,还是需要做7月份增值税变更?
购买方在7月份提交的红字信息表,销售方8月份才开具红字发票,也是在所属期8份做进项转出吗
你好,以开具信息表时间为准,所以要7月就转出
好的,谢谢
不客气,祝你幸福,请为我五星好评,谢谢
老师,那进项转出后,水利建设专项收入申报数需要再加上进项转出的税额吗
你好,不用,按照实际缴纳增值税计算附加税的