你好,借预付账款贷银行存款

老师,新建厂支付了半年的厂房租赁费,包括车间和办公室,怎么入账?
老师,租赁的厂房和办公室怎么入账?厂房修建打地面怎么入账?
老师好,公司租场地修建厂房,付的租赁费用怎么入账,修建厂房产生的图纸设计费怎么入账
老师我们公司是办公室和厂房都是经营租赁来的,一个月租金26667元,其中办公室有2间,其他是厂房,我房租是一次性支付了5年的,现在每月摊销,要怎么分摊,是管理费用一部分,生产成本一部分吗?
2022年11月份付的厂房租赁房租款(包括办公和车间同),12月份取得发票,分录是否对,是用制造费用吧
跟我们合同的境外对手公司,让我们提供一个《中国税收居民身份证明》,说的是他们公司能减免一些税收。对这一块完全不了解。有知道的老师能解答一下吗?这个要在电子税务局开,还要公证,对我公司是否有影响。
我们是一般纳税人,租的别人的厂房,现在又转租出去了一部分,我们需要申报什么税种
老师,请问让补交23年个税,可以补录23年专项附加扣除吗
请问年终奖阶梯税率?
b客户的税号,不小心发错给a客户,a客户开错回来了。而且开的是专票(我们要普票)卖货那边说改不了。现在b客户(一般纳税人)后台挂着这个发票,怎么办。
在淘宝,小红书,抖店平台中如何查看拦截的订单
老师:别的公司的债权无偿转让给本公司,收款时分录怎么做呀?
如果公司实际是有亏损的,那这个要不要做税负啊?增值税需要做税负吗
那个税号发错给a客户(发到b客户税号)a客户又开错回来了。而且开的是专票(我们要普票)卖货那边说改不了。怎么办么。现在逼客户后台显示了这张发票实际上是a客户的。
老师你好,请教下,我这边应收的款跟应付款中间有抵账过,然后现在发下未抵扣应收跟实际有误差0.02;应付款有误差少金额0.03,这个我如何调整账平呢?
摊销时分开 借管理费用 制造费用 贷预付账款
没有生产,应该什么时候摊销?
次月就开始摊销,没有生产时先计入管理费用
好的老师,谢谢
不客气,麻烦给予五星好评