你好,下个月按照调整后的金额来报,两个月的工资金额加起来一样就行

老师,有个员工个税申报错了,个税已经扣款了,这个情况怎么办啊
个税已经扣款了 发现其中一名员工的工资填错了 该员工个人没有扣个税 这种情况应该怎么办呢
员工最后一个月工资申报了要扣个税,可是下个月已经不发他工资,这种情况怎么处理
员工离职,工资未发放,种种原因这笔钱不给员工了,但是已经扣个税了,应该怎么处理啊,已经计提了
这个月给兼职人员发工资没有扣税,工资已经发到兼职人员的手上,兼职人员均已离开公司,这种情况应该怎么处理啊?
老师,我11月份申报10月的增值税,11月3号开的进项票,我11月份能勾选抵扣10月份的增值税吗?勾选跟开票日期有关系吗?
你好老师,5480元发票收税点是不是5480/1.13=4849.557522元5480-4849.55=630.45这些税点钱
以前年度的折旧计提多了,税务让调增所得税报表,具体牵扯到所得税的哪几个报表的哪几项
请问企业帐面有固定资产和无形资产能注销吗?
为什么这道题还要算一个半年期的折现率?为什么不直接拿1/2票面利率去算有效口径。
单位卖给个人一台汽车,单位需要交印花税吗?
老老师,我们是属于重庆市荣昌区宠物产业协会,那么这个协会的做账的原则要求是什么呢?就是说现在这个协会的开办资金在账上有三 3 万块钱,然后有 2000 块钱的这个一个单位缴的会费,就是 3 万 2。然后属于这个钱的,这些钱什么时候才能用于这个协会的支出?比如说我们这次举办第一届宠物宠物嘉年华的节,然后这些义工在外面去吃吃饭,有 3000 块钱,这个钱是可以从协会支出吗?是不是也要叫对方开发票?他的可以用于协会支出支出的钱,是必须要遵循一个什么原则?
采购商品用在借方,库存商品和税分分开吗?还是直接借含税的库存商品然后贷应付账款,我主营业务收入是和销项税分开的
老师,个人独资企业要要报什么税,是季度报,还是月度报,要报经营所的吗
收到税局的留抵退税这个分录应该怎么做?
我是申报完 发现错了 但是实际工资并没有错 按照正确的发放得
下个月的时候调整,如果是少申报了就下个月把少的金额加进去
多申报了 那下个月扣出来 这样行吗
可以,下个月少报就可以了,反正汇算清缴是年度的金额
好吧 谢谢你
你也可以更正申报,这样也可以,但是交税的就不太好操作了,所以下个月少报是最稳妥的
但是我们提交了申报 也扣款了 在更正 提示说已经扣款 不能更正
我们就是做更正 那个扣款额也不变 因为报错的这个员工没达到扣个税标准
那就是按照我说的第一种方法了
嗯嗯 好的 谢谢你 不过也是想求证一下 扣款之后 个税申报还能做更正吗 有的说可以 有的说不可以
不用客气,下个月少申报就可以了