你好,借预付账款36000,贷银行存款36000,结转,借管理费用18000,制造费用15000,销售费用3000,贷预付账款36000
年初开发支票,预付财产保险费36000元。属于车间的15000元,行政管理部门18000元,剩余的是销售部门保险费
11.17日,摊销以前已预付应由本月份负担的财产保险费900元,其中管理部门应负担500元,车间应负担400元分录怎么写?
11.17日,摊销以前已预付应由本月份负担的财产保险费900元,其中管理部门应负担500元,车间应负担400元。
第1题.采购李明预借差旅费1000元,以现金支付。第2题.采购员李明出差回厂报销差旅费880元,退回多余现金120元。第3题.以银行存款支付全年财产保险费4800元。第4题.摊销应本月负担的财产保险费400元,其中生产车间250元,管理部门150元。
(1)每月发出材料120000元,其中生产甲产品耗用35000元,生产乙产品耗用45000元,工程领用20000元,行政管理部门耗用5000元,车间一般耗用8000,销售部门领用7000元。(2)分配本月工资300000元,其中甲产品生产工人工资60000元,以产品生产工人工资40000元,车间管理人员工资20000元,行政管理人员工资100000元,销售人员工资50000,工程人员工资30000元。(3)提取现金备发工资290000(4)按工资总额的10%提取医疗保险按工资总额的2%提取教育经费(5)用银行存款支付本月水电费2万元,其中车间1万元,行政管理部门8000元,销售部门2000(6)寄情美丽,折旧15000元其中车间5000元行政管理部门9000,销售部门1000(7)摊销本月报刊费、保险费,其中车间500行政管理部门800销售部门200(8)发放上月工资290000元,代扣个人所得税10000(9)按照工人工资比例分配本月制造费用(10)本月甲产品完工100件,总成本6万元,乙产品完工80件,总成本55000元
根据您的预扣预缴申报记录,2024年度您综合所得已预缴税款为零。由于您年度汇算申请退税的金额超过了已缴税款,无法通过本渠道提交退税申请,如确需申请退税,请前往办税服务厅办理。如您有疑问,可以咨询主管税务机关或拨打12366纳税服务热线
老师,销售地毯,开票应该开哪个税目,税收编码是哪个
老师好,请问转出未交增值税科目余额表在借方余额,填期初数是贷方,是填写负数吗
老师 什么情况下 才会入 待摊费用这个科目呢
老师你好!公司未出资到位的股东可以撤资吗? 税务上该怎么处理?
老师这个是科目余额表余额,一个客户,发票给勾选抵扣了,账上这样,老师这个该怎么办
公司没有人在购买社保,唯一的员工社保也是在别处购买社保,(法人也不在公司购买社保)。这样情况能不能申报免参保证明?
老师,我们申请一个项目,有一个经费支出原始凭证,这个凭证,一般是不是就是关于我们这个项目取得的发票,转款记录,签订的合同啥的?
请问老师,工伤、养老保险不通过应付职工薪酬计提,直接走管理费用和银行存款行吗?
老师想咨询个问题,嗯,有两口子,现在这个女的在我们本地注册了一家公司,想在周边不同的地区再注册一家公司,一个人在不同的地方注册两家公司有没有风险,实在不行就让她老公注册,一人有限公司还是二人有限公司好一些。都是商贸公司。