您好 请问是需要写分录么

写会计分录8以银行存款支付行政管理部门的办公费3000元,车间办公费1000元。9.仓库发出A材料54000元,其中:生产甲产品耗用30000元,乙产品耗用20000元车间一般耗用2500元,行政管理部门耗用1500元。10.分配本月工资,其中:甲产品生产工人工资24000元,乙产品生产工人工资18000元,车间管理人员工资2000元,行政管理人员工资16000元。11.用银行存款支付水电费5000元,其中车间2000元,行政管理部门3000元。12.用银行存款支付固定资产修理费3000元,其中车间2000元,行政管理部门1000元。
(1)每月发出材料120000元,其中生产甲产品耗用35000元,生产乙产品耗用45000元,工程领用20000元,行政管理部门耗用5000元,车间一般耗用8000,销售部门领用7000元。(2)分配本月工资300000元,其中甲产品生产工人工资60000元,以产品生产工人工资40000元,车间管理人员工资20000元,行政管理人员工资100000元,销售人员工资50000,工程人员工资30000元。(3)提取现金备发工资290000(4)按工资总额的10%提取医疗保险按工资总额的2%提取教育经费(5)用银行存款支付本月水电费2万元,其中车间1万元,行政管理部门8000元,销售部门2000(6)寄情美丽,折旧15000元其中车间5000元行政管理部门9000,销售部门1000(7)摊销本月报刊费、保险费,其中车间500行政管理部门800销售部门200(8)发放上月工资290000元,代扣个人所得税10000(9)按照工人工资比例分配本月制造费用(10)本月甲产品完工100件,总成本6万元,乙产品完工80件,总成本55000元
(1)本月仓库共发出甲材料44000元,其中生产A产品领用16000元,生产B产品领用12800元,车间管理部门耗用4200元,行政管理部门耗用6000元,销售部门领用5000元。(2)计提本月职工工资55000元,其中A产品生产工人工资23000元,B产品生产工人工资15000元,车间管理人员工资2900元,行政管理人员工资4100元,销售部门人员工资10000元。(3)计提本月固定资产折旧8670元,其中,车间使用固定资产折旧6015元,管理部门使用固定资产折旧2655元。(4)以银行存款支付本月水电费4650元,其中,车间用水电费2379元,管理部门用水电费2271元。(5)结转本月制造费。(6)本月A、B产品生产全部完工入库,结转其实际生产成本。
(1)本月仓库共发出甲材料44000元,其中生产A产品领用16000元,生产B产品领用12800元,车间管理部门耗用4200元,行政管理部门耗用6000元,销售部门领用5000元。(2)计提本月职工工资55000元,其中A产品生产工人工资23000元,B产品生产工人工资15000元,车间管理人员工资2900元,行政管理人员工资4100元,销售部门人员工资10000元。(3)计提本月固定资产折旧8670元,其中,车间使用固定资产折旧6015元,管理部门使用固定资产折旧2655元。(4)以银行存款支付本月水电费4650元,其中,车间用水电费2379元,管理部门用水电费2271元。(5)结转本月制造费。(6)本月A、B产品生产全部完工入库,结转其实际生产成本。
1.简答题某企业本期发生生产过程业务如下,请编制会计分录(1)仓库发出A材料233000元,其中甲产品耗用150000元,乙产品耗用80000元,生产车间耗用2000元,行政管理部门耗用1000元。(2)分配当月职工工资100000元,其中,生产工人工资60000元,要求按生产工时比例在甲乙产品之间分配(甲产品生产工时2000小时,乙产品生产工时1000小时),车间管理人员工作20000元,行政管理人员工资10000元,销售人员工资10000元。(3)当月发生水电费共计30000元,其中生产车间耗用20000元,行政管理部门耗用10000元,用银行存款支付。(4)计提当月固定资产折旧,其中生产车间固定资产折旧8400元,行政管理部门固定资产折旧5000元,销售部门固定资产折旧6000元。(5)月末,按生产工人工资比例分配制造费用。(6)假定本月初生产成本没有余额,本月投产的产品全部完工入库。提交
老师晚上好,成本会计里面的成本核算跟存货核算里的成本核算是不是两个方面?有什么区别?
注销的时候账上其他应付款欠股东钱只能转营业外收入吗?能不能直接转资本公积?
老师,酸木瓜是属于蔬菜还是水果?开票是按照蔬菜来开还是按照水果来开?
咨询个问题,马上做汇算清缴,当年暂估成本10万元,今年发生了6万元成本,在五月申报的时候是否要调增?
老师,员工离职算工资,4月实际出勤26天,3月实际出勤6天,5月实际出勤6天半,工资谈的每月都是4500固定的,那她离职了,工资怎么算,才是正确的呢?规定他是每个月休息4天的?
工会支付职工医疗互助金,怎么做会计分录
甲公司商品放在学校销售,货款进学校账户(poS机收款),然后业务部门提供了一个营业统计明细表,没有品名,只有金额7万,叫会计开发票,这怎么开?
你好,我们在阿里巴巴国际平台交易。对方给我们转的美元。换算成人民币按什么时候的汇率换算。
老师,我看前几年公司账务没有发票的直接做了成本费用,汇算清缴时之后也没有调增,但是去年来的这个会计在做账时没票的凭证上摘要都写了无票俩字,调增得近80万,前两年会计不调增人家起码摘要没写,这一堆摘要写着无票,我新接手这咋处理呀?
老师,你好,请问制造业出售固定资产的收入,是放主营业务收入,还是其他业务收入-出售固定资产?
是的,需要写会计分录
(1)每月发出材料120000元,其中生产甲产品耗用35000元,生产乙产品耗用45000元,工程领用20000元,行政管理部门耗用5000元,车间一般耗用8000,销售部门领用7000元。 借:生产成本-甲 35000 借:生产成本-乙45000 借:在建工程20000 借:管理费用5000 借:制造费用8000 借:销售费用7000 贷:原材料120000 (2)分配本月工资300000元,其中甲产品生产工人工资60000元,以产品生产工人工资40000元,车间管理人员工资20000元,行政管理人员工资100000元,销售人员工资50000,工程人员工资30000元。 借:生产成本-甲 60000 借:生产成本-乙40000 借:在建工程30000 借:管理费用100000 借:制造费用20000 借:销售费用50000 贷:应付职工薪酬300000 (3)提取现金备发工资290000 借:库存现金290000 贷:银行存款290000 (4)按工资总额的10%提取医疗保险按工资总额的2%提取教育经费 借:生产成本-甲 60000*0.13=7800 借:生产成本-乙 40000*0.12=4800 借:在建工程 30000*0.12=3600 借:管理费用 100000*0.12=12000 借:制造费用 20000*0.1 2=2400 借:销售费用50000*0.12=6000 贷:应付职工薪酬 300000*0.12=36000 (5)用银行存款支付本月水电费2万元,其中车间1万元,行政管理部门8000元,销售部门2000 借:制造费用 10000 借:管理费用8000 借:销售费用2000 贷:银行存款20000 (6)寄情美丽,折旧15000元其中车间5000元行政管理部门9000,销售部门1000 借:制造费用 5000 借:管理费用9000 借:销售费用1000 贷:累计折旧15000 (7)摊销本月报刊费、保险费,其中车间500行政管理部门800销售部门200 借:制造费用 500 借:管理费用800 借:销售费用200 贷:银行存款1500 (8)发放上月工资290000元,代扣个人所得税10000 借:应付职工薪酬 290000 贷:应交税费-个人所得税10000 贷:库存现金 280000 (9)按照工人工资比例分配本月制造费用 借:生产成本-甲 45900*60000/(60000%2B40000)=27540 借:生产成本-乙 45900*40000/(60000%2B40000)=18360 贷:制造费用 8000%2B20000%2B2400%2B10000%2B5000%2B500=45900 (10)本月甲产品完工100件,总成本6万元,乙产品完工80件,总成本55000元 借:库存商品-甲60000 借:库存商品-乙55000 贷:生产成本-甲 60000 贷:生产成本-乙 55000