你好,您是说办公室要用对外出售的桶装饮用水,对么?这个不属于视同销售的 借,管理费用 贷,库存商品;
公司仓库有外购用于销售的桶装饮用水,然后现在公司办公室要从仓库购入这些桶装饮用水,而且这些桶装饮用水是视同销售用于公司办公室,要怎么做分录,资金方面要怎么转?
计算1.某涂料厂(增值税一般纳税人),增值税税率13%,2019年11月份发生下列经济业务:(1)购进化工原料一批,取得的增值税专用发票上注明价款为100000元,增值税税款为17000元。(2)购进包装物一批,取得的增值税专用发票上注明价款为5000元,增值税税款为850元。(3)销售甲种涂料2500桶,并向对方开具增值税专用发票,发票中注明销售额为150000元;同时收取包装物押金29250元,并单独记账核算。(4)没收逾期包装物押金22600元,已入账核算。(5)为粉刷办公科室、车间,从成品仓库领用甲种涂料20桶,已按成本价转账核算,甲种涂料的单位生产成本为40元/桶。要求:根据上述资料,计算该公司11月需缴纳多少增值税。
计算1.某涂料厂(增值税一般纳税人),增值税税率13%,2019年11月份发生下列经济业务:(1)购进化工原料一批,取得的增值税专用发票上注明价款为100000元,增值税税款为17000元。(2)购进包装物一批,取得的增值税专用发票上注明价款为5000元,增值税税款为850元。(3)销售甲种涂料2500桶,并向对方开具增值税专用发票,发票中注明销售额为150000元;同时收取包装物押金29250元,并单独记账核算。(4)没收逾期包装物押金22600元,已入账核算。(5)为粉刷办公科室、车间,从成品仓库领用甲种涂料20桶,已按成本价转账核算,甲种涂料的单位生产成本为40元/桶。要求:根据上述资料,计算该公司11月需缴纳多少增值税。
2.某涂料厂(增值税一般纳税人),增值税税率13%,2019年11月份发生下列经济业务:(1)购进化工原料一批,取得的增值税专用发票上注明价款为100000元,增值税税款为17000元。(2)购进包装物一批,取得的增值税专用发票上注明价款为5000元,增值税税款为850元。(3)销售甲种涂料2500桶,并向对方开具增值税专用发票,发票中注明销售额为150000元;同时收取包装物押金29250元,并单独记账核算。(4)没收逾期包装物押金22600元,已入账核算。(5)为粉刷办公科室、车间,从成品仓库领用甲种涂料20桶,已按成本价转账核算,甲种涂料的单位生产成本为40元/桶。要求:根据上述资料,计算该公司11月需缴纳多少增值税。
某涂料厂(增值税一般纳税人),增值税税率13%,2019年11月份发生下列经济业务;(1)购进化工原料一批,取得的增值税专用发票上注明价款为100000元,增值税税款为17000元。(2)购进包装物一批,取得的增值税专用发票上注明价款为5000元,增值税税款为850元。(3)销售甲种涂料2500桶,并向对方开具增值税专用发票,发票中注明销售额为150000元:同时收取包装物押金29250元,并单独记账核算。(4)没收逾期包装物押金22600元,已入账核算。(5)为粉刷办公科室、车间,从成品仓库领用甲种涂料20桶,已按成本价转账核算,甲种涂料的单位生产成本为40元/桶。要求:根据上述资料,计算该公司11月需缴纳多少增值税。
现在实质业务是我司A客户在他的供应商B处采购了商品,我们给A客户仓储,送货
我们几个企业合并在一起了,都是做整车的,又创办了一个新厂,但是我们老板全部把自己厂里的固定资产,还有原材料,产成品全部都放入新厂了。后来新厂又以转账的形式,把这些固定资产,原材料,产成品以估计的价格黑我们了,麻烦问下这种形式可以算作新厂的投资那?可以计入实收资本吗? 另外,我们老板给了新厂会计一想到卡,5万元,说的作为启动资金。那我们期初建账时实收资本金额该按多少
旅游行业,住宿费开成了专票,不抵扣,按含税的成本做账了,已经结账,忘在系统勾选不抵扣,跨月了和结账了还能勾选之前没勾选的专票不抵扣吗?现在勾选之前的已做账没有在电子税务勾选的专票可以吗
我九大员学习,怎么不能认证了
老师,我们公司编制预算,我看也是三大报表,2025年末的,利润表我觉得结合已发生的还好做,请问资产负债表是怎么编制呢?毕竟没有科目余额表
董老师好~在线吗?有问题想咨询您~
那个请问在苏州员工出差自己开车去隔壁城市出差的公里数补贴一般多少钱怎么做账报税
商贸企业采购的库存商品被法院低价拍卖,财务如何处理
老师,公司承担社保(单位部份+个人部份)不扣个人的,账务怎么处理
老师好 (黄色部分) 251题的第(9)问,答案写调增业务(1)的会计利润172.2是怎么算出来的 不懂
是的,办公室要用自己仓库的饮用水,如果不视同销售,那出库就得按成本价出库,现在老板说仓库里的东西除了退换,其他出库都要视同销售出库,按销售价出库,那我这个分录就不能借管理费用贷库存商品了…
你好,如果做视同销售处理 借,管理费用 贷,主营业务收入 贷,应交税费一应增销项 借,主营业务成本 贷,库存商品
那我资金上要怎么操作?
你好,这个业务上没有涉及资金的;
就是视同销售的话,我这边资金属于是内部流转不用体现出来吗
你好,就是视同销售的话,我这边资金属于是内部流转不用体现出来吗——对的;